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    2021年度中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門決算

    時間:2022-09-23 17:54:43來源:中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

    目 錄

    第一部分 中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    十一、一般性支出情況

    十二、關(guān)于政府采購支出說明

    十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件

    第一部分?中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位概況

    一、部門職責(zé)

    研究起草全市機(jī)構(gòu)編制工作政策和法規(guī)。在市委編委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全市各級黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)、監(jiān)委機(jī)關(guān)和各民主黨派機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。根據(jù)黨中央、省委、市委要求和部署,研究起草全市機(jī)構(gòu)改革方案,審核區(qū)縣(市)機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制管理工作。審核全市副處級以上各類機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門的職能配置及其調(diào)整,協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門之間、市直機(jī)關(guān)各部門與區(qū)縣(市)之間的職責(zé)分工,組織實(shí)施職能轉(zhuǎn)變的相關(guān)工作。審核市本級黨政機(jī)關(guān)及垂直管理機(jī)構(gòu)、雙重領(lǐng)導(dǎo)以市級部門領(lǐng)導(dǎo)為主的機(jī)構(gòu)、派駐(出)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),審核區(qū)縣(市)人員編制總額,審核區(qū)縣(市)科級行政機(jī)構(gòu)設(shè)置,實(shí)施機(jī)構(gòu)限額管理。審核市人大、市政協(xié)、市監(jiān)委機(jī)關(guān)和市本級各民主黨派機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。研究起草全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,審批市直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制,審核區(qū)縣(市)科級事業(yè)單位的設(shè)置,負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)縣(市)事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理,對全市各級各部門貫徹中央、省、市關(guān)于機(jī)構(gòu)編制方針政策和重要決定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市委編委批準(zhǔn),我辦設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個,另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(人事處);內(nèi)設(shè)處室分別為:綜合處、改革與政策法規(guī)處、機(jī)構(gòu)編制一處、機(jī)構(gòu)編制二處、機(jī)構(gòu)編制三處、實(shí)名制管理處、事業(yè)單位登記管理處、監(jiān)督檢查處;所屬事業(yè)單位為長沙市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

    (二)決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級以及長沙市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

    第二部分?部門決算表(見附件)

    第三部分?2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計(jì)均為1,677.59萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加102.70萬元,增長6.52%。主要原因是落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略,新增改革宣傳工作經(jīng)費(fèi)、“浸入式”跟班調(diào)研及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)升級經(jīng)費(fèi)。

    二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計(jì)1,677.59萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,677.59萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

    三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計(jì)1,677.59萬元,其中:基本支出1,423.45萬元,占84.85%;項(xiàng)目支出254.14萬元,占15.15%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,677.59萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加102.70萬元,增長6.52%。主要原因是落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略,新增改革宣傳工作經(jīng)費(fèi)、“浸入式”跟班調(diào)研及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)升級經(jīng)費(fèi)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,677.59萬元,占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加102.70萬元,增長6.52%。主要原因是落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略,新增改革宣傳工作經(jīng)費(fèi)、“浸入式”跟班調(diào)研及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)升級經(jīng)費(fèi)。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,677.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1664.29萬元,占99.21%;社會保障(類)支出0.3萬元,占0.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出10萬元,占0.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出3萬元,占0.18%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,426.64萬元,支出決算為1,677.59萬元,完成年初預(yù)算的117.59%。其中:

    1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2020年部門決算工作先進(jìn)單位工作經(jīng)費(fèi)。

    2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1268.84萬元,支出決算為1505.99萬元,完成年初預(yù)算的118.69%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略,新增改革宣傳工作經(jīng)費(fèi)、“浸入式”跟班調(diào)研及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)升級經(jīng)費(fèi)。

    3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)0差異。

    4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為127.8萬元,支出決算為127.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)0差異。

    5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.3萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2021年春節(jié)離退休干部慰問經(jīng)費(fèi)。

    6.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2020年長沙市生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作目標(biāo)考核獎勵。

    7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加2020年安全生產(chǎn)和消防工作考核獎勵經(jīng)費(fèi)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,423.45萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,295.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)127.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.00萬元,支出決算為3.26萬元,完成預(yù)算的27.17%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。其中:

    因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為5.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%.決算數(shù)(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,出境活動未開展。與上年相比持平。

    公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3.00萬元,支出決算為1.36萬元,完成年初預(yù)算的45.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待批次。與上年相比增加1.01萬元,增長的主要原因是公務(wù)接待批次和人數(shù)較上年略有增加。

    公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與上年持平,主要原因是未進(jìn)行公車購置。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元,支出決算為1.90萬元,完成預(yù)算的47.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公車使用頻次。與上年相比減少0.64萬元,減少25.2%,減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公車使用頻次。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.90萬元,完成預(yù)算的47.5%,占58.28%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.36萬元,完成預(yù)算的45.33%,占41.72%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是疫情影響,相關(guān)活動未開展。

    2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.36萬元,全年共接待來訪團(tuán)組9個、來賓84人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。其中:

    外賓接待支出0萬元。2021年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.36萬元。主要用于接待外省編辦人員前來調(diào)研。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組9個、來賓84人次(不包括陪同人員)。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.90萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公車使用頻次。其中:

    公務(wù)用車購置支出0.00萬元,本單位更新車輛0臺。

    公務(wù)用車運(yùn)行支出1.90萬元。主要用于機(jī)要文件的報(bào)送。2021年期末,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下:本單位無政府性基金收支。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.76萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3.74萬元,增長3.1%。主要原因是:年中新進(jìn)人員,相應(yīng)支出增加。

    十一、一般性支出情況

    2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元,人數(shù)180人(均在辦機(jī)關(guān)會議室舉行,無場租等費(fèi)用);開支培訓(xùn)費(fèi)23.05萬元,用于開展市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)130人,內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制法規(guī)學(xué)習(xí)等;舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支9萬元,其中“崗位大練兵業(yè)務(wù)大比武”競賽活動支出6.5萬元、機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)演講比賽支出2.5萬元。

    十二、政府采購支出情況說明

    2021年度政府采購支出總額24.34萬元,其中:政府采購貨物支出24.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.34萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.34萬元,占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    2021年期末,我單位共有車輛1輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.臺(套)。

    十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

    (1)績效管理評價工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,基本支出1,423.45萬元,項(xiàng)目支出254.14萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出,為常規(guī)性項(xiàng)目開支。

    (2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    沒有該事項(xiàng)。

    (3)部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

    沒有該事項(xiàng)。

    第四部分?名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入長沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指長沙市部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

    第五部分?附件

    ???2021年度部門整體支出績效評價報(bào)告

    一、部門概況

    (一)基本情況

    1.主要職能 研究起草全市機(jī)構(gòu)編制工作政策和法規(guī)。在市委編委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全市各級黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)、監(jiān)委機(jī)關(guān)和各民主黨派機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。根據(jù)黨中央、省委、市委要求和部署,研究起草全市機(jī)構(gòu)改革方案,審核區(qū)縣(市)機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制管理工作。審核全市副處級以上各類機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門的職能配置及其調(diào)整,協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門之間、市直機(jī)關(guān)各部門與區(qū)縣(市)之間的職責(zé)分工,組織實(shí)施職能轉(zhuǎn)變的相關(guān)工作。審核市本級黨政機(jī)關(guān)及垂直管理機(jī)構(gòu)、雙重領(lǐng)導(dǎo)以市級部門領(lǐng)導(dǎo)為主的機(jī)構(gòu)、派駐(出)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),審核區(qū)縣(市)人員編制總額,審核區(qū)縣(市)科級行政機(jī)構(gòu)設(shè)置,實(shí)施機(jī)構(gòu)限額管理。審核市人大、市政協(xié)、市監(jiān)委機(jī)關(guān)和市本級各民主黨派機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。研究起草全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,審批市直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制,審核區(qū)縣(市)科級事業(yè)單位的設(shè)置,負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)縣(市)事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理,對全市各級各部門貫徹中央、省、市關(guān)于機(jī)構(gòu)編制方針政策和重要決定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    2.機(jī)構(gòu)情況 ?根據(jù)市委編委批準(zhǔn),我辦設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個,另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(人事處);所屬事業(yè)單位1個。內(nèi)設(shè)處室分別為:綜合處、改革與政策法規(guī)處、機(jī)構(gòu)編制一處、機(jī)構(gòu)編制二處、機(jī)構(gòu)編制三處、實(shí)名制管理處、事業(yè)單位登記管理處、監(jiān)督檢查處;所屬事業(yè)單位為長沙市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

    ?3.人員情況 ?2021年本單位年末實(shí)有在編人員41人,退休人員11人,中級雇員3人,普通雇員5人。

    4.重點(diǎn)工作情況 (1)圍繞中心,著力構(gòu)建強(qiáng)省會戰(zhàn)略職能體系。爭取中央編辦批復(fù)湖南湘江新區(qū)管委會為獨(dú)立機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)重大體制突破。爭取省批復(fù)長沙幼兒師專副廳級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等8個事項(xiàng),完成自貿(mào)區(qū)管理體制的總體設(shè)計(jì)和管理機(jī)構(gòu)的職能配置,率先全省設(shè)置長株潭一體化發(fā)展事務(wù)中心;完成全市開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)清理規(guī)范,由40個整合設(shè)置為23個,對21個開發(fā)區(qū)重新制定“三定”規(guī)定。實(shí)施“黨建聚合力”工程,調(diào)整設(shè)置市委黨建工作機(jī)構(gòu),健全“兩新”黨組織、開發(fā)區(qū)黨組織的職能職數(shù)配置,不斷凝聚黨建工作合力。 (2)聚力攻堅(jiān),持續(xù)深化專項(xiàng)領(lǐng)域體制改革。開展“三定”規(guī)定執(zhí)行情況評估,對22家單位的職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行微調(diào)優(yōu)化,進(jìn)一步理順住建執(zhí)法等領(lǐng)域體制機(jī)制。全面完成行政復(fù)議、鄉(xiāng)村振興、文物保護(hù)等體制改革和調(diào)整,爭取省批復(fù)在4個省級園區(qū)開展相對集中行政許可權(quán)改革試點(diǎn)。撤并“小散弱”事業(yè)單位10家,完成6家單位公益類別和經(jīng)費(fèi)形式調(diào)整;指導(dǎo)長沙縣、寧鄉(xiāng)市探索公益類事業(yè)單位改革,共精簡機(jī)構(gòu)38個,核減科級職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。 (3)守正創(chuàng)新,不斷提升機(jī)構(gòu)編制服務(wù)質(zhì)效。制定事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理意見、財(cái)政供養(yǎng)人員管理辦法等制度文件,嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制報(bào)告制度,推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化。從市本級調(diào)劑50名行政編制、500名事業(yè)編制分別建立行政、事業(yè)2個編制周轉(zhuǎn)池,指導(dǎo)各區(qū)縣(市)建立“人才編制池”,切實(shí)解決超編單位的進(jìn)人困境。爭取省委編辦調(diào)劑核增長沙中小學(xué)教職工編制7912名,并從市本級調(diào)劑1147名建立區(qū)縣(市)教職工編制周轉(zhuǎn)池,實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)。率先全省研發(fā)機(jī)構(gòu)編制分析研判系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)賦能,將有限的機(jī)構(gòu)編制資源向公安、交通、應(yīng)急等重點(diǎn)民生領(lǐng)域傾斜。加強(qiáng)清理規(guī)范,市本級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)從399個精簡至172個。(4)精準(zhǔn)發(fā)力,全面提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),開展中心組學(xué)習(xí)12次,組建10個團(tuán)隊(duì)開展黨史學(xué)習(xí)教育宣講大PK,全員參與“崗位大練兵、業(yè)務(wù)大比武”,以考促學(xué)成效明顯。加強(qiáng)參謀服務(wù),創(chuàng)新實(shí)施“浸入式”調(diào)研,開展調(diào)研座談100多次,向市委編委呈報(bào)工作建議103件,得到全部采納。開展機(jī)構(gòu)編制全面核查,加強(qiáng)實(shí)名制管理,更新數(shù)據(jù)56682條。大力簡化辦事流程,92%以上人員上銷編工作實(shí)現(xiàn)當(dāng)場辦結(jié)。

    (二)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

    2021年共支出1677.59萬元,其中:工資福利支出1213.79萬元,占支出的72.35%,主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、聘用人員經(jīng)費(fèi)支出等;商品和服務(wù)支出346.06萬元,占總支出的20.63%,主要是辦公費(fèi)、會議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工作餐等;對個人和家庭補(bǔ)助支出102.86萬元,占總支出的6.13%,主要是退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、子女統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)等;資本性支出14.88萬元,占總支出的0.89%,主要是日常辦公設(shè)備的購置。

    二、一般公共預(yù)算支出情況

    (一)基本支出

    市委編辦2021年度基本支出1423.45萬元,主要用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1295.69萬元,占比91.02%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出127.76萬元,占比8.98%。

    “三公”經(jīng)費(fèi)支出3.26萬元,分別為:因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元(其中:車輛購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元),與去年相比,增加了0.37萬元。

    (二)項(xiàng)目支出

    1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

    項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為157.8萬元,項(xiàng)目支出主要用于體制改革專項(xiàng)工作、機(jī)構(gòu)編制調(diào)研與評估工作、機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)宣傳、機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)檔案整理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊使用費(fèi)、機(jī)構(gòu)編制分析研判升級維護(hù)等方面。

    2.項(xiàng)目資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析

    項(xiàng)目支出決算數(shù)為254.14萬元(經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出222.68萬元,其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)如環(huán)保獎勵經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)和消防考核獎勵、撫恤金等支出31.46萬元),在預(yù)算執(zhí)行過程中,年中追加80萬元用于新增改革宣傳工作經(jīng)費(fèi)、“浸入式”跟班調(diào)研及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)升級經(jīng)費(fèi)。

    3.項(xiàng)目資金管理情況分析

    市委編辦是市財(cái)政實(shí)行零余額賬戶管理單位,2021年,項(xiàng)目資金的使用依照市財(cái)政局各項(xiàng)規(guī)定和辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行,切實(shí)做到專款專用、厲行節(jié)約,提高了經(jīng)費(fèi)使用效率。

    三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

    (一)項(xiàng)目組織情況分析

    市委編辦2021年度項(xiàng)目支出包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)和一次性業(yè)務(wù)專項(xiàng),金額均在50萬元以下,在支出使用過程中,對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)把審批關(guān),努力提高財(cái)政資金使用效益。全年7個經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng),均按預(yù)期實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)。

    (二)項(xiàng)目管理情況分析

    嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的制度和要求及辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

    四、資產(chǎn)管理情況

    本著實(shí)用、節(jié)約的原則,以本單位正常履職需要為基礎(chǔ),嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),2021年配置辦公設(shè)備及家具54件,金額共計(jì)37.25萬元;在資產(chǎn)使用上,建立資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化部門內(nèi)控管理,有效盤活低效運(yùn)轉(zhuǎn)的存量資產(chǎn);在資產(chǎn)處置上,依程序處置了55件辦公電腦及打印機(jī),1臺公車,金額共計(jì)47.74萬元。 本單位實(shí)行固定資產(chǎn)分級管理的原則,嚴(yán)格固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)人員分門別類建立總賬、明細(xì)賬,記錄固定資產(chǎn)情況,綜合處專人建立固定資產(chǎn)登記卡片,確保一物一卡片,每項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)明編號、名稱、使用部門、購置日期,并嚴(yán)格按照市財(cái)政資產(chǎn)處置的要求進(jìn)行核銷。同時,本單位明確崗位責(zé)任,完善《固定資產(chǎn)管理制度》,使固定資產(chǎn)管理更加規(guī)范。

    五、部門整體支出績效情況

    (一)主要履職情況

    1.以絕對忠誠踐行“兩個維護(hù)”,服務(wù)大局展現(xiàn)新作為。 一是全面落實(shí)黨管機(jī)構(gòu)編制原則。始終堅(jiān)持黨對機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),創(chuàng)新開展“浸入式”調(diào)研及座談研討100余次,召開市委編委會議3次、市委編辦室務(wù)會議32次,審議機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)117件,向市委編委報(bào)送決策建議103件,均予采納,其中3篇調(diào)研報(bào)告得到市委編委領(lǐng)導(dǎo)的高度評價和具體批示,2篇分別在《中國機(jī)構(gòu)改革與管理》《長沙通訊》刊發(fā)。 二是主動服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略。及時研究自貿(mào)區(qū)管理體制,認(rèn)真制定長沙片區(qū)及各功能區(qū)塊管理機(jī)構(gòu)的“三定”規(guī)定;率先全省設(shè)置長株潭一體化發(fā)展事務(wù)中心,同步調(diào)整完善岳麓區(qū)、雨花區(qū)等5個區(qū)縣(市)機(jī)構(gòu)設(shè)置;全面完成開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)清理規(guī)范,由40個整合設(shè)置為23個,對21家管理機(jī)構(gòu)重新制定“三定”規(guī)定。 三是深入實(shí)施“黨建聚合力”工程。指導(dǎo)組建長株潭一體化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、市科技創(chuàng)新委員會等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),爭取省委編辦批復(fù)成立市委人才工作局,不斷強(qiáng)化黨對重大工作的領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)黨建工作職責(zé)統(tǒng)籌,調(diào)整設(shè)置市委辦公廳黨建處,構(gòu)建歸口一門的工作格局,凝聚黨建工作合力。健全“兩新”黨組織、開發(fā)區(qū)黨組織的職能職數(shù)配置,不斷完善黨的組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

    2.以擔(dān)當(dāng)精神聚力攻堅(jiān)克難,深化改革實(shí)現(xiàn)新突破。 一是鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果。對55家市直部門“三定”規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤評估,對市委辦公廳、市發(fā)改委、市工信局等22家部門單位的職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行微調(diào)優(yōu)化,進(jìn)一步理順住建領(lǐng)域執(zhí)法體制機(jī)制,整合設(shè)置自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),系統(tǒng)調(diào)整市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),解決寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管派駐體制不順問題;調(diào)整設(shè)置智慧交通發(fā)展中心,服務(wù)長沙加強(qiáng)國家綜合交通樞紐中心建設(shè)。 二是有序推進(jìn)事業(yè)單位改革。全面完成公益類事業(yè)單位的摸底、臺賬完善等基礎(chǔ)性工作。有序推進(jìn)“小散弱”事業(yè)單位整合,撤并市防汛抗旱物資儲備管理中心等機(jī)構(gòu)10個,完成市物業(yè)維修資金管理中心等6家單位公益類別和經(jīng)費(fèi)形式調(diào)整;指導(dǎo)長沙縣、寧鄉(xiāng)市探索部分領(lǐng)域公益類事業(yè)單位改革,共精簡機(jī)構(gòu)38個,核減科級職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。 三是大力實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域改革。全面完成行政復(fù)議、文物保護(hù)等體制改革,率先落實(shí)鄉(xiāng)村振興、無線電管理等體制調(diào)整,穩(wěn)步推進(jìn)應(yīng)急綜合行政執(zhí)法、疾病預(yù)防控制體系改革。爭取省批復(fù)在天心經(jīng)開區(qū)、雨花經(jīng)開區(qū)、望城經(jīng)開區(qū)、瀏陽經(jīng)開區(qū)4個省級園區(qū)開展相對集中行政許可權(quán)改革試點(diǎn),持續(xù)優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境。組織開展經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革“回頭看”,聯(lián)合市委組織部等4部門出臺基層執(zhí)法聯(lián)動機(jī)制,破解基層執(zhí)法中的突出問題。

    3.以創(chuàng)新舉措統(tǒng)籌資源配置,規(guī)范管理取得新成效。 一是創(chuàng)新開源強(qiáng)保障。爭取中央編辦批復(fù)湖南湘江新區(qū)管委會為獨(dú)立機(jī)構(gòu),徹底解決其作為市政府掛牌機(jī)構(gòu)的管理難題,實(shí)現(xiàn)重大體制突破。爭取省委編辦批復(fù)水旱災(zāi)害防御中心升格、幼兒師專副廳級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)構(gòu)組建等8個事項(xiàng),極大地保障了事業(yè)發(fā)展。爭取省委編辦再次調(diào)劑增加我市教職工編制7912名,并從市本級統(tǒng)籌調(diào)劑1147名事業(yè)編制用于建立區(qū)縣(市)教職工編制周轉(zhuǎn)池,實(shí)現(xiàn)中小學(xué)教職工編制全面達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 二是盤活資源解難題。從市本級調(diào)劑50名行政編制、500名事業(yè)編制分別建立市直行政、事業(yè)兩個“編制周轉(zhuǎn)池”,解決市發(fā)改委、市商務(wù)局等因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致超編和結(jié)構(gòu)性超編單位的進(jìn)人難題。指導(dǎo)各區(qū)縣(市)建立“人才編制池”,并將園區(qū)納入“人才編制池”適用范圍;加強(qiáng)岳麓山大學(xué)科技城管委會、長沙學(xué)院人才引進(jìn)等編制使用政策支持,強(qiáng)化科技研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化的編制支撐。率先全省研發(fā)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制分析研判系統(tǒng),為編制使用和干部管理提供數(shù)據(jù)支撐。加強(qiáng)編制資源統(tǒng)籌調(diào)配,完成2019和2020年度安置軍轉(zhuǎn)干部新增編制分配,做好社保醫(yī)保基金管理、教育“雙減”政策落地、應(yīng)急指揮調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、地鐵安全運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域機(jī)構(gòu)編制服務(wù)保障。 三是健全機(jī)制強(qiáng)管理。研究出臺事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理意見。率先全省制定機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員管理辦法,探索建立人員編制、崗位設(shè)置與經(jīng)費(fèi)預(yù)算聯(lián)動管理機(jī)制。重新修訂《長沙市市直機(jī)關(guān)職責(zé)分工協(xié)商協(xié)調(diào)辦法》,配合做好12345熱線疑難工單辦理及相關(guān)部門職責(zé)分工協(xié)商。積極探索機(jī)構(gòu)編制定性與定量相結(jié)合的評估機(jī)制,統(tǒng)籌做好勞動仲裁院、兒童福利院等部門的編制保障,做到精準(zhǔn)適度。 四是夯實(shí)基礎(chǔ)優(yōu)服務(wù)。明確主要負(fù)責(zé)同志履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé),落實(shí)規(guī)范性文件備案審查制度,按規(guī)定向省委編辦報(bào)備8份規(guī)范性文件,督促區(qū)縣(市)按要求報(bào)備規(guī)范性文件14份,做到應(yīng)備盡備。加強(qiáng)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)規(guī)范管理,對全市議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面清理,從399個精簡至172個。建立市縣兩級機(jī)構(gòu)編制臺賬系統(tǒng),完善實(shí)名制系統(tǒng)更新和查詢管理機(jī)制,累計(jì)更新人員數(shù)據(jù)信息54638條。機(jī)關(guān)群團(tuán)賦碼和事業(yè)單位登記全面推行網(wǎng)上辦理、只跑一次,累計(jì)辦理登記232家,完成年度報(bào)告網(wǎng)上審核456家。中文域名注冊和網(wǎng)站掛標(biāo)實(shí)現(xiàn)“兩個全覆蓋”。 五是強(qiáng)化督查促規(guī)范。落實(shí)機(jī)構(gòu)編制報(bào)告制度,督促市縣兩級93家單位報(bào)送機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況。全面完成機(jī)構(gòu)編制核查工作,更新完善機(jī)構(gòu)編制信息2044條。建立機(jī)構(gòu)編制納入市委巡察、黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、選人用人專項(xiàng)檢查的工作機(jī)制,制定《市委巡察機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)檢查工作手冊》,結(jié)合市委第十三輪巡察開展機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)檢查,督促問題整改。查糾“條條干預(yù)”、超職數(shù)配備干部等違規(guī)問題26個。

    4.以黨建引領(lǐng)提升隊(duì)伍素質(zhì),自身建設(shè)再上新臺階。 一是強(qiáng)化政治建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神,并作為室務(wù)會第一議題,全年開展中心組學(xué)習(xí)12次、主題黨日活動12次;創(chuàng)新形式開展黨史學(xué)習(xí)教育,完成“我為群眾辦實(shí)事”27項(xiàng),獲指導(dǎo)組高度肯定;高標(biāo)準(zhǔn)完成黨群組織換屆,積極打造“星”編心制黨群工作品牌。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定,全年未發(fā)現(xiàn)一起違紀(jì)違規(guī)行為。發(fā)揮鄉(xiāng)村振興后盾單位作用,赴眾興社區(qū)現(xiàn)場辦公3次,爭取項(xiàng)目資金近170萬元。 二是持續(xù)深化“三轉(zhuǎn)”。帶頭轉(zhuǎn)職能,結(jié)合全市議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)清理,退出參與的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)35個,進(jìn)一步聚焦主業(yè)履職盡責(zé)。深化轉(zhuǎn)方式,創(chuàng)新開展“浸入式”調(diào)研+評估論證的工作機(jī)制,著力推動機(jī)構(gòu)編制由審批為主向?qū)徟O(jiān)管并重轉(zhuǎn)變,服務(wù)治理體系現(xiàn)代化。著力轉(zhuǎn)作風(fēng),建立辦內(nèi)協(xié)調(diào)配合工作機(jī)制和首問責(zé)任制等,建立上銷編預(yù)約機(jī)制,當(dāng)場辦結(jié)率達(dá)到92%。注重講好機(jī)構(gòu)編制故事,“一微一網(wǎng)一墻”平臺發(fā)布信息1006條,60余篇文稿在中央、省級平臺推介。 三是優(yōu)化隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行組織動議、民主推薦、組織考察等程序,堅(jiān)持集體決策和“一把手末位表態(tài)”,派駐紀(jì)檢組全程參與監(jiān)督,確保公平公正。全年共選拔任用干部6名,職務(wù)職級晉升4名,各方面反響良好。精心組織全市機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和“崗位大練兵、業(yè)務(wù)大比武”競賽活動,積極參加省委編辦組織知識競賽和市級文體活動,營造了“團(tuán)結(jié)進(jìn)取、和合共贏”的機(jī)關(guān)氛圍。

    (二)履職效益情況 ?我辦7個經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出共計(jì)222.68萬元,既完成了既定工作目標(biāo),也保障了我辦2021年各項(xiàng)工作順利完成。

    六、存在的主要問題及原因分析

    1.年初預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),績效理念未牢固樹立。主要原因預(yù)算資金的精細(xì)化管理不夠。

    2.部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)集中在四季度列支。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有其特殊性,相關(guān)專項(xiàng)工作只能在12月開展。

    七、下一步改進(jìn)措施

    1.切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算法制意識,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

    2.嚴(yán)格厲行節(jié)約,樹牢過緊日子思想,嚴(yán)格規(guī)范用款計(jì)劃和資金支付,提高預(yù)算資金的保障水平。


    2021決算批復(fù).xls
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