時間:2025-02-14 09:41:59來源:市科協
目?? 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
長沙市院士專家服務中心經市委編辦批復, 成立于 2019 年 7 月,是長沙市科學技術協會所屬正科級公益一類全額撥款事業單位,是市科協助力創新驅動發展的服務機構,是搭建創新平臺載體,引進院士專家高端智力資源,為園區企業提供創新服務,促進經濟高質量發展的重要力量。
(二)機構設置
長沙市院士專家服務中心 2024年末實有在職人員 9 人,退休人員 0 人,臨聘人員 0 人。
二、部門預算單位構成
長沙市院士專家服務中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市院士專家服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算315.91萬元,其中,一般公共預算撥款315.91萬元,財政專戶管理事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。收入較去年增加4.71萬元,上升1.51%。主要是人員經費的正常調增。

(二)支出預算:2025年本單位支出預算315.91萬元,其中:科學技術支出315.91萬元。支出較去年增加4.71萬元,上升1.51%。主要是人員經費的正常調增。

四、一般公共預算撥款支出
2025年本單位一般公共預算撥款支出315.91萬元,其中:科學技術支出315.91萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本單位基本支出預算數235.91萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本單位項目支出預算80.00萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:科學技術支出80.00萬元,主要用于主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:科學技術支出80.00萬元,主要用于1、創新驅動示范市建設經費26萬元,主要是負責創新驅動示范市建設、海智計劃工作站、離岸基地的建設等業務開展;2、院士專家工作站工作經費20萬元,主要用于市院士專家工作站建設協調領導小組辦公室日常開展;3、全國科技工作者日主題系列活動20萬元,用于主場活動啟動式及現場活動、慰問、宣傳等。4、科技工作者之家項目8萬元,用于多媒體工作室的建設、場地維護、交流、健身活動、信息平臺建設等;5、機構運行項目經費6萬元,用于日常工作開展。
五、政府性基金預算支出
2025年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年長沙市院士專家服務中心機關運行經費22.55萬元,比上年預算增加0.04萬元,上升0.18%。主要是因為工會經費略有增長。
(二)“三公”經費預算:2025年長沙市院士專家服務中心“三公”經費預算數為1.40萬元,其中,公務接待費1.40萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平,主要是厲行節約,維持現有三公經費預算。
(三)一般性支出情況:2025年本單位會議費預算5.5萬元,擬召開擬召開院士專家工作站評審會議、考核會議,專家工作站評審會議、考核會議,海智計劃工作站評審會議、考核會議,全國學會服務站、省級學會服務站評審會議、考核會議,科創中國相關會議、離岸基地相關會議,企業科技工作者等會議,人數700人,內容為:院士工作站、專家工作站考核會議,經費預算1.5萬元;全國學會服務站、省級學會服務站評審、考核會議2萬元;海智計劃工作站評審、考核會議1萬元;科創中國、離岸基地、企業科技工作者相關會議1萬元;培訓費預算5.8萬元,擬開展基層科協組織相關培訓,人數約400人,內容為組織園區科協、企業科協開展科技創新提質賦能培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本單位政府采購預算總額4.33萬元,其中,貨物類采購預算4.33萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為315.91萬元,其中,基本支出235.91萬元,項目支出80.00萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表(附件)