時間:2026-02-11 09:59:48來源:市科協(xié)
目 ??錄
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
長沙市科技活動中心隸屬于長沙市科學(xué)技術(shù)協(xié)會,為公益一類全額撥款事業(yè)單位,負(fù)責(zé)全市青少年科技教育和科普展覽展示。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本中心編制核定數(shù)8人,在職職工8人,退休職工5人,臨聘職工2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長沙市科技活動中心(長沙市科技館)部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2026年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市科技活動中心(長沙市科技館)本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本單位收入預(yù)算340.41萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款340.41萬元,財政專戶管理事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加4.21萬元,上升1.25%。主要是單位新進一名聘用人員,人員經(jīng)費預(yù)算上升導(dǎo)致。

(二)支出預(yù)算:2026年本單位支出預(yù)算340.41萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出340.41萬元。支出較去年增加4.21萬元,上升1.25%。主要是單位新進一名聘用人員,人員經(jīng)費預(yù)算上升導(dǎo)致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本單位一般公共預(yù)算撥款支出340.41萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出340.41萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本單位基本支出預(yù)算數(shù)270.41萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本單位項目支出預(yù)算70.00萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:科學(xué)技術(shù)支出70.00萬元,主要用于組織長沙市青少年科技創(chuàng)新大賽、長沙市青少年機器人競賽、組織科普大篷車進校園巡展、定期組織科普研學(xué)活動、數(shù)字科技館科普宣傳、青少年科技交流活動以及用于機關(guān)大院水電等開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2026年長沙市科技活動中心(長沙市科技館)機關(guān)運行經(jīng)費22.62萬元,比上年預(yù)算增加1.32萬元,上升6.20%。主要是單位新進一名聘用人員,公用經(jīng)費預(yù)算增加導(dǎo)致。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2026年長沙市科技活動中心(長沙市科技館)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.00萬元,其中,公務(wù)接待費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費3.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年增加0.15萬元,主要是增加公務(wù)用車運行維護費用。
(三)一般性支出情況:2026年本單位會議費預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費預(yù)算5.9萬元,擬開展青少年科技交流培訓(xùn)、科普大篷車志愿者、職工教育培訓(xùn),人數(shù)300人,計劃在7月份組織青少年科技教育交流培訓(xùn),進行科技教育資源共享;計劃在8月份組織科普大篷車志愿者培訓(xùn),提升志愿服務(wù)水平;計劃在年度內(nèi)開展職工教育培訓(xùn);擬舉辦長沙市青少年科技創(chuàng)新大賽、長沙市青少年機器人競賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算15萬元。擬在3月份組織長沙市青少年科技創(chuàng)新大賽,經(jīng)費預(yù)算10萬元;擬在7月份組織長沙市青少年機器人競賽,經(jīng)費預(yù)算5萬元。
(四)政府采購情況:2026年本單位政府采購預(yù)算總額3.18萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0.68萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算2.5萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本單位共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,其中,單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,其中,單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。
(六)委托業(yè)務(wù)費情況:2026年本單位委托業(yè)務(wù)費預(yù)算總額5萬元,主要用于委托外單位進行青少年科技活動現(xiàn)場布置。
(七)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為340.41萬元,其中,基本支出270.41萬元,項目支出70.00萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3.科學(xué)技術(shù)支出:納入科學(xué)技術(shù)支出是指用于科學(xué)技術(shù)事業(yè)及普及方面的支出,包括開展科普活動支出、青少年科技賽事支出、各級科技館站方面的支出以及除上述項目外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
第二部分 2026年部門預(yù)算表(附件)