時間:2021-02-24 09:39:10來源:長沙市應急事務中心
第一部分??2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2021年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分??部門預算說明
一、部門基本概況
根據中共長沙市委機構編制委員會辦公室(長編辦﹝2020﹞156號)文件,本單位主要職責是:協助局機關開展應急值守、政務值班工作;協助開展自然災害綜合監測預警;承擔安全生產類、自然災害類突發事件的信息接報、統計分析和發布等事務性工作;完成應急管理局交辦的其他公益類任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。長沙市應急事務中心無單獨內設機構。
(二)決算單位構成。長沙市應急事務中心預算僅為本單位預算數據。 ?
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算252.79萬元,其中,一般公共預算撥款224.79萬元。因我單位2020年新成立,沒有上年同期數。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算252.79萬元,其中,災害防治及應急管理支出224.79萬元。因我單位2020年新成立,沒有上年同期數。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算252.79萬元,其中,災害防治及應急管理支出224.79萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數224.79萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算28萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:應急事務工作專項28萬元,主要是用于應急事務工作方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:本單位為事業單位,無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2021年度“三公”經費支出預算0.8萬元,其中公務接待費0.3萬元,公務用車購置及運行費0.5萬元(其中車輛運行維護費為0.5萬元),因公出國經費0萬元。
(三)一般性支出情況:2021年本單位培訓費1萬元,擬開展事業單位人員年度培訓、應急值班值守培訓等,參訓人數預計10人,不擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年新增公務用車0臺,配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:根據有關要求,本部門2021年支出未納入績效目標管理。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2021年部門預算表
(具體見附件)
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