長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所(長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院) 2023年部門預(yù)算公開


目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)城市園林綠化、花卉苗木等方面的科學(xué)研究和推廣應(yīng)用;受主管局委托,承擔(dān)有關(guān)園林規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、制度編制工作,花化彩化、樹木遷移等技術(shù)服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所(長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、科研部、信息管理部,共6個(gè)部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所(長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院)部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所(長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算50.94萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款50.94萬元。收入較去年減少20.00萬元,下降28.19%。主要是本單位因體制改革等原因已停止對(duì)外創(chuàng)收業(yè)務(wù)工作。
支出預(yù)算:2023年本單位支出預(yù)算50.94萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.94萬元。支出較去年減少20.00萬元,下降28.19%。主要是本年度預(yù)算收入減少20.00萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出50.94萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.94萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)50.94萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所(長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所(長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022年持平。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.02萬元,擬開展本單位在編職工參加事業(yè)單位工作人員培訓(xùn),人數(shù)16人,內(nèi)容為參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為50.94萬元,其中,基本支出50.94萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
第二部分2023年部門預(yù)算表
(具體見附件)


關(guān)閉
打印