2022年度長(zhǎng)沙市公安局天心分局部門(mén)決算
2022年度
長(zhǎng)沙市公安局天心分局決算
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目??錄
第一部分 長(zhǎng)沙市公安局天心分局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明(重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明)
第四部分 名詞解釋
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第一部分
長(zhǎng)沙市公安局天心分局
單位概況
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一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;
(二)掌握危害國(guó)內(nèi)安全、影響穩(wěn)定和社會(huì)治安的情況,分析社會(huì)安全形勢(shì),為天心區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)決策提供依據(jù)。
(三)負(fù)責(zé)各類(lèi)刑事案件的偵查工作;協(xié)調(diào)處置重大案件(事件)、騷亂,開(kāi)展禁毒、緝毒工作。
(四)依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為;負(fù)責(zé)大型群眾文化體育活動(dòng)安全許可;承擔(dān)管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)責(zé)任;承擔(dān)依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品以及管理特種行業(yè)和公共場(chǎng)所的責(zé)任;負(fù)責(zé)爆破作業(yè)審批、爆破作業(yè)人員許可證核發(fā)工作。
(五)依法管理戶(hù)口、居民身份證;承擔(dān)入境出境事務(wù)和外國(guó)人、華僑、港澳臺(tái)同胞在長(zhǎng)居留、旅行等有關(guān)事務(wù)的管理責(zé)任。
(六)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)消防工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員工作。
(七)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位及重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,組織指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)、防范工作。
(八)負(fù)責(zé)分局公安科學(xué)技術(shù)工作,組織實(shí)施分局公安系統(tǒng)信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等建設(shè),負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)監(jiān)察工作。
(九)負(fù)責(zé)分局公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)編制執(zhí)行年度預(yù)決算和公安分局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)撥款的分配計(jì)劃并監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)分局公安隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作;指導(dǎo)和管理公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、獎(jiǎng)懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作;負(fù)責(zé)分局公安民警警銜和警察證件管理;按規(guī)定權(quán)限審核公安機(jī)構(gòu)和管理干部。
(十一)負(fù)責(zé)分局公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作;指導(dǎo)、督促、檢查分局公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng);查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
(十二)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵查工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市公安局天心分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:派出所14個(gè),坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、書(shū)院路派出所、裕南街派出所、金盆嶺派出所、新開(kāi)鋪派出所、大托鋪派出所、青園派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石鋪派出所、先鋒派出所、南托派出所;大隊(duì)13個(gè),法制大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、人境大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、治安一隊(duì)、治安二隊(duì)、治安三隊(duì)、巡警大隊(duì)、城管大隊(duì)等;科室5個(gè),指揮中心、政工室、紀(jì)檢監(jiān)察室、后保科、警衛(wèi)科。
(二)決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市公安局天心分局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:長(zhǎng)沙市公安局天心分局本級(jí)。
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?第二部分
部門(mén)決算表?
(見(jiàn)附件)
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第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2022年度收、支總計(jì)均為24549.75萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少512.26萬(wàn)元,減少2.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)較上一年度因人員異動(dòng)有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
?????2022年度收入合計(jì)24549.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入24549.75萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
??2022年度支出合計(jì)24549.75萬(wàn)元,其中:基本支出21928.24萬(wàn)元,占89.32%;項(xiàng)目支出2621.51萬(wàn)元,占10.68%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24549.75萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各各減少512.26萬(wàn)元,減少2.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)較上一年度因人員的異動(dòng)導(dǎo)致基本支出的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24549.75萬(wàn)元,占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少512.26萬(wàn)元,減少2.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)較上一年度因人員的異動(dòng)導(dǎo)致基本支出的減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24549.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全支出24479.78萬(wàn)元,占99.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.97萬(wàn)元,占0.065%;衛(wèi)生健康支出54萬(wàn)元,占0.22%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19895.54萬(wàn)元,支出決算為24549.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.39%。其中:
1、公共安全支出年初預(yù)算為19895.54萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行19532.53萬(wàn)元。
公共安全支出決算為24479.78萬(wàn)元,其中:公安支出24479.78萬(wàn)元,具體是行政運(yùn)行21928.24萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)2480.89萬(wàn)元,執(zhí)法辦案65.65萬(wàn)元;司法支出5萬(wàn)元,具體項(xiàng)目是一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元。公共安全支出占總支出的99.71%,占年初預(yù)算的123.04%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為15.97萬(wàn)元,具體項(xiàng)目是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出15.97萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出為54萬(wàn)元,支出決算數(shù)為54萬(wàn)元,具體項(xiàng)目是公共衛(wèi)生支出54萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21928.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)19942.72萬(wàn)元,占基本支出的90.95%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1985.53萬(wàn)元,占基本支出的9.05%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
?????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為405.00萬(wàn)元,支出決算為400.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.93%,其中:?
因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0.66萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的13.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約八項(xiàng)規(guī)定和各級(jí)財(cái)政部門(mén)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比增加0.31萬(wàn)元,較上年增加88%。增加的主要原因是2022年公務(wù)接待的次數(shù)較上年增加1次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)400萬(wàn)元,支出決算數(shù)400萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%,與上年相比支出持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元,占0.16%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算400萬(wàn)元,占99.84%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。因公出國(guó)(境)組團(tuán)個(gè)數(shù)和累計(jì)人數(shù)為0。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.66萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪3批次,來(lái)賓48人次,主要用于依規(guī)依標(biāo)準(zhǔn)接待外地公安部門(mén)公務(wù)考察、協(xié)助案件偵辦等相應(yīng)發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為400萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)28.66萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)371.34萬(wàn)元,主要用于全局公務(wù)車(chē)輛的維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等支出。截止到2022年12月31日,分局財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量133輛。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1985.53萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少203.36萬(wàn)元,減少9.29%。決算數(shù)與上年決算數(shù)減少的主要原因是全面貫徹落實(shí)市委市政府“過(guò)緊日子”的有關(guān)政策,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,壓減一般性支出,有效降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元,參加人數(shù)28人次,用于警用摩托車(chē)駕駛證以及審計(jì)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)支出。2022年度本部門(mén)無(wú)舉辦會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額1941.35萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出866.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出501.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出573.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額206.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出的10.63%。其中:授予小微企業(yè)合同金額206.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10.63%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的23.82%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛133輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)120輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效情況
組織對(duì)長(zhǎng)沙市公安局天心分局本級(jí)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出24549.75萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,因本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效,未披露重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,分局已嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),并有效設(shè)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的定量目標(biāo)和定性目標(biāo)。年度預(yù)算執(zhí)行中,注重績(jī)效管理工作,確保預(yù)算執(zhí)行率,嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整率,有效壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出,建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。2022年分局為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾的安全做出了優(yōu)異的成績(jī),用辛勤的汗水換來(lái)了人民群眾滿(mǎn)滿(mǎn)的安全感、獲得感、幸福感,得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。在部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用上,全面貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的有關(guān)政策,壓減一般性支出,量入為出,聚焦剛性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目,全面提升資金使用效能,充分保障了長(zhǎng)沙市公安局天心分局各項(xiàng)工作的資金需求。根據(jù)同級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,完成了分局2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
(二)存在的問(wèn)題及原因分析
存在的問(wèn)題一是預(yù)算調(diào)整率較高,長(zhǎng)沙市公安局天心分局年初預(yù)算數(shù)19895.54萬(wàn)元,調(diào)整后決算數(shù)為24549.75萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整追加4654.21萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整率為23.39%。 主要原因是:一是全局警務(wù)輔助人員的公用經(jīng)費(fèi)均下達(dá)至市局機(jī)關(guān),年中再據(jù)實(shí)追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是部分上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金如轉(zhuǎn)移支付資金、二代證與出入境證照業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等未納入年初預(yù)算;三是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)晉檔等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整追加較多。
二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)欠細(xì)化、量化。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級(jí)分檔刑式表述。在2022年度市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出分局的5個(gè)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目未對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。今后在項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)制定過(guò)程中,組織召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議,針對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展調(diào)研討論,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)工作,制定可行的細(xì)化量化的績(jī)效目標(biāo)。
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第四部分
名詞解釋?
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??一、一般公共預(yù)算撥款收入。指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、公共安全支出(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。指長(zhǎng)沙市公安局天心分局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。指長(zhǎng)沙市公安局天心分局行政單位開(kāi)展各類(lèi)案件偵辦工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性公安管理工作的項(xiàng)目支出。
四、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。



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