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    長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年度部門決算公開(kāi)

    時(shí)間:2019-09-27 14:32:49來(lái)源:市公共工程建設(shè)中心

    目 錄

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    第一部分 ?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    第二部分 ?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 ?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分 ?名稱解釋

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    第一部分 ?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心概況

    一、部門職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、湖南湘江新區(qū)項(xiàng)目和市政府投融資平臺(tái)在建工程項(xiàng)目、市政府批準(zhǔn)的片區(qū)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目以外的市政府投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

    (二)負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道大中型改造的組織實(shí)施工作。

    (三)負(fù)責(zé)市本級(jí)政府投資的公共工程和公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

    (四)負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政群團(tuán)、科教文衛(wèi)體、政法系統(tǒng)等單位房屋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

    (五)負(fù)責(zé)市政府委托的保障性住房建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

    (六)參與市政府投資項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃的編制和實(shí)施進(jìn)度的考核工作。

    (七)承擔(dān)市公建中心建設(shè)實(shí)施范圍內(nèi)項(xiàng)目的節(jié)能工作,積極推進(jìn)綠色建筑實(shí)施工作。

    (八)負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣(市)市政設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

    (九)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、總工室、工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、安全督導(dǎo)處、財(cái)務(wù)處、組織人事處。另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

    (二)決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年度部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心本級(jí),無(wú)其他二級(jí)機(jī)構(gòu)。

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    第二部分 ?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年度部門決算表

    1、收入支出決算總表

    2、收入決算表

    3、支出決算表

    4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    (公開(kāi)表格附后)

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    第三部分 ?長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收入決算為130856.95萬(wàn)元,比2017年度增加58239.09萬(wàn)元,增幅80.2%。2018年度支出決算數(shù)為130856.95萬(wàn)元,比2017年度增加58239.09萬(wàn)元,增幅80.2%。增加的主要原因是事業(yè)發(fā)展,工程項(xiàng)目建設(shè)資金需求增加。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年度收入決算數(shù)為130856.95萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出1377.02萬(wàn)元,占1.05%;公共安全支出274.14萬(wàn)元,占0.21%;教育支出19626.42萬(wàn)元,占15%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元,占0.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出109561.6萬(wàn)元,占83.73%;資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,占0.01%。

    支出決算情況說(shuō)明

    2018年度支出決算數(shù)為130856.95萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出1377.02萬(wàn)元,占1.05%;公共安全支出274.14萬(wàn)元,占0.21%;教育支出19626.42萬(wàn)元,占15%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元,占0.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出109561.6萬(wàn)元,占83.73%;資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,占0.01%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)130856.95萬(wàn)元,比2017年度增加58239.09萬(wàn)元,增幅80.2%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款130856.95萬(wàn)元,比2017年度增加62086.14萬(wàn)元,增幅90.28%,增加的主要原因是我中心主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè),財(cái)政部門通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,比2017年度減少3847.05萬(wàn)元,下降100%,減少的主要原因?yàn)樨?cái)政未通過(guò)政府性基金預(yù)算撥款。

    2018年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)130856.95萬(wàn)元,比2017年度增加58239.09萬(wàn)元,增幅80.2%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款130856.95萬(wàn)元,比2017年度增加62086.14萬(wàn)元,增幅90.28%,增加的主要原因是我中心主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè),財(cái)政部門通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,比2017年度減少3847.05萬(wàn)元,下降100%,減少的主要原因?yàn)樨?cái)政未通過(guò)政府性基金預(yù)算撥款。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為130856.95萬(wàn)元,占本年支出100%,與2017年度決算數(shù)比較增加62086.14萬(wàn)元,增幅90.28%,增加主要原因?yàn)樨?cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算撥款增加。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為130856.95萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出1377.02萬(wàn)元,占1.05%;公共安全支出274.14萬(wàn)元,占0.21%;教育支出19626.42萬(wàn)元,占15%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元,占0.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出109561.60萬(wàn)元,占83.73%;資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,占0.01%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為130856.95萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加127857.9萬(wàn)元,主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算批復(fù)主要為部門預(yù)算,因我中心主要承擔(dān)全市重點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù),在預(yù)算執(zhí)行年度中,財(cái)政公共項(xiàng)目預(yù)算撥付了大量的建設(shè)資金。支出決算中一般公共服務(wù)支出1377.02萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1377.02萬(wàn)元;公共安全支出274.14萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加274.14萬(wàn)元;教育支出19626.42萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加19626.42萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加14.78萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出109561.6萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加106562.55萬(wàn)元;資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元。

    (1)一般公共服務(wù)支出。其中款級(jí)科目為政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),項(xiàng)級(jí)科目為其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為626.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加626.38萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥機(jī)關(guān)二食堂及地下車庫(kù)建設(shè)資金626.38萬(wàn)元;款級(jí)科目為發(fā)展與改革事務(wù),項(xiàng)級(jí)科目為其他發(fā)展與改革事務(wù)支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為1萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥重大項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)單位資金1萬(wàn)元;款級(jí)科目為紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),項(xiàng)級(jí)科目為一般行政管理事務(wù),項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為262.76萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加262.76萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥靜園辦案點(diǎn)建設(shè)資金262.76萬(wàn)元。款級(jí)科目為其他一般公共服務(wù)支出,項(xiàng)級(jí)科目為其他一般公共服務(wù)支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為486.87萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加486.87萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥玉江礦坑生態(tài)修復(fù)和市民兵、人防專業(yè)隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)(射擊場(chǎng))建設(shè)資金486.87萬(wàn)元。

    (2)公共安全支出。款級(jí)科目為其他公共安全支出,項(xiàng)級(jí)科目為其他公共安全支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為274.14萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加274.14萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥中央資金274.14萬(wàn)元。

    (3)教育支出。款級(jí)科目為職業(yè)教育,項(xiàng)級(jí)科目為高等職業(yè)教育,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為10674.31萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加10674.31萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金10674.31萬(wàn)元;款級(jí)科目為教育費(fèi)附加安排的支出,項(xiàng)級(jí)科目為其他教育費(fèi)附加安排的支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為8952.11萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加8952.11萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥 市青少年法制教育中心項(xiàng)目建設(shè)資金952.11萬(wàn)元, 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金8000萬(wàn)元。

    (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出。款級(jí)科目為行政事業(yè)單位離退休,項(xiàng)級(jí)科目為對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為14.78萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加14.78萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)準(zhǔn)備期新進(jìn)人員2016年度單位繳費(fèi)。

    (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中款級(jí)科目為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),項(xiàng)級(jí)科目為行政運(yùn)行,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為441.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加217.41萬(wàn)元,增加的原因?yàn)槭胸?cái)政撥付部分獎(jiǎng)金;款級(jí)科目為城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施,項(xiàng)級(jí)科目為其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為109120.19萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)增加106345.14萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥付大量的工程項(xiàng)目建設(shè)資金。

    (6)資源勘探信息等支出。其中款級(jí)科目為安全生產(chǎn)監(jiān)管,項(xiàng)級(jí)科目為其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,項(xiàng)級(jí)支出決算數(shù)為3萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元,增加的原因?yàn)樨?cái)政撥付2017年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)1590.4萬(wàn)元,其中工資福利支出1381.89萬(wàn)元,占86.89%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.3萬(wàn)元,占0.02%;商品和服務(wù)支出195.21萬(wàn)元,占12.27%;資本性支出13萬(wàn)元,占0.82%。

    (一)人員經(jīng)費(fèi)情況

    人員經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1382.19萬(wàn)元,占基本支出的86.91%,其中:

    (1)工資福利支出。工資福利支出1381.89萬(wàn)元,其中基本工資237.52萬(wàn)元,占基本支出14.93%;津貼補(bǔ)貼224.39萬(wàn)元,占基本支出14.11%;獎(jiǎng)金333.03萬(wàn)元,占基本支出20.94%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)107.52萬(wàn)元,占基本支出6.76%;職業(yè)年金繳費(fèi)18.04萬(wàn)元,占基本支出1.13%;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.26萬(wàn)元,占基本支出2.03%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.67萬(wàn)元,占基本支出3.56%;其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.6萬(wàn)元,占基本支出0.23%;住房公積金51.81萬(wàn)元,占基本支出3.26%;其他工資福利支出317.05萬(wàn)元,占基本支出19.94%。

    (2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.3萬(wàn)元,其中獎(jiǎng)勵(lì)金0.3萬(wàn)元,占基本支出0.02%。

    (二)公用經(jīng)費(fèi)情況

    公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為208.21萬(wàn)元,占基本支出13.09%,其中:

    (1)商品和服務(wù)支出。商品和服務(wù)支出195.21萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)13.76萬(wàn)元,占基本支出0.87%;印刷費(fèi)1.04萬(wàn)元,占基本支出0.07%;郵電費(fèi)2.21萬(wàn)元,占基本支出0.14%;差旅費(fèi)16.18萬(wàn)元,占基本支出1.02%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.23萬(wàn)元,占基本支出0.08%;維修(護(hù))費(fèi)7.05萬(wàn)元,占基本支出0.44%;會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,占基本支出0.13%;培訓(xùn)費(fèi)4.55萬(wàn)元,占基本支出0.29%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.27萬(wàn)元,占基本支出0.58%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.91萬(wàn)元,占基本支出2.51%;其他商品和服務(wù)支出98.02萬(wàn)元,占基本支出6.16%。

    (2)資本性支出。資本性支出13萬(wàn)元,其中辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元,占基本支出0.82%。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為46.14萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少24.86萬(wàn)元,減少35.01%,主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)未發(fā)生費(fèi)用。其中“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,相比預(yù)算數(shù)減少18.9萬(wàn)元,減少100%,減少原因?yàn)槲窗l(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng);因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為6.23萬(wàn)元,相比預(yù)算數(shù)減少3.77萬(wàn)元,減少37.7%,減少原因?yàn)榘凑疹A(yù)算進(jìn)行控制管理;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)39.91萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.91萬(wàn)元),相比預(yù)算數(shù)減少2.19萬(wàn)元,減少5.2%,減少原因?yàn)榘凑疹A(yù)算進(jìn)行控制管理。

    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為46.14萬(wàn)元,與2017年度決算相比增加7.25萬(wàn)元,增幅18.64%,增加原因?yàn)槲抑行臑楣こ添?xiàng)目建設(shè)單位,大量工程項(xiàng)目分布在城鄉(xiāng)接合部,需要經(jīng)常到工地一線,公務(wù)用車使用較為頻繁,且2018年度發(fā)生因公出國(guó)(境)人次和費(fèi)用。其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,與2017年度持平,無(wú)增減變化;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為6.23萬(wàn)元,與2017年度相比增加6.23萬(wàn)元,增幅100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)39.91萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.91萬(wàn)元),與2017年度相比增加1.02萬(wàn)元,增幅2.62%,增加原因?yàn)槲抑行臑楣こ添?xiàng)目建設(shè)單位,大量工程項(xiàng)目分布在城鄉(xiāng)接合部,需要經(jīng)常到工地一線,公務(wù)用車使用較為頻繁。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為46.14萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為6.23萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)39.91萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.91萬(wàn)元)。2018年因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次數(shù)1人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量18輛,其中一般公務(wù)用車7輛,其他用車11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè),其中外事接待批次0個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人,其中外事接待人次0人,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0個(gè),國(guó)(境)外公務(wù)接待人次0人。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

    關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心根據(jù)預(yù)算數(shù)進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制和申報(bào),并組織開(kāi)展了財(cái)政性資金績(jī)效自評(píng)工作,2018年較好地發(fā)揮了財(cái)政性資金的使用效益,保障了工程項(xiàng)目建設(shè)需要及各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。積極配合市財(cái)政局對(duì)我中心的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,評(píng)價(jià)金額為75522萬(wàn)元,我中心得分為90.4分,等次為“優(yōu)”。

    十、其他重要事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加減少26.28萬(wàn)元,降低11.2%。主要原因是:加強(qiáng)預(yù)算管理,節(jié)約了日常開(kāi)支。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額4019.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出594.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3206.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出219.3萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車11輛,其他用車主要是工程皮卡車6輛,歷史遺留車輛5輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套,主要是1115信息化工程系統(tǒng)平臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

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    第四部分 ?名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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    ????????????????????????????????????? 2019年9月27日

    長(zhǎng)沙市公共工程建設(shè)中心2018年決算公開(kāi)表格
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