時間:2021-02-24 14:10:00來源:市社科聯
長沙市社會科學界聯合會2021年部門預算說明
目??錄
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第一部分:長沙市社會科學界聯合會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
五、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
六、政府性基金預算支出情況說明
七、其他重要事項的情況說明
八、名詞解釋
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費
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第二部分:?2021年部門預算需公開的表格情況
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預算支出情況表
6.2021年一般公共預算基本支出情況表
7.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8.2021年政府性基金預算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標表?
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第一部分:長沙市社會科學界聯合會2021年部門預算說明
?一、部門基本概況
1.組織、推動社會科學學術研究活動,開展國內外學術交流,堅持理論聯系實際,為市委、市政府決策服務。
2.落實《湖南省社會科學普及條例》,全面開展社會科學普及工作。
3.依法對全市社科類社會組織、社會科學學術團體和民辦社科研究機構進行管理。
4.負責全市哲學社會科學優秀成果評獎的組織工作。
5.負責中國特色社會主義理論體系研究基地的有關工作。
6.負責全市社會科學著作出版資助和社會科學基金管理工作。
7.促進社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯系、社會科學界與自然科學界的協作。
8.加強社會科學人才隊伍建設。
長沙市社科聯(院)下設兩個處室,綜合秘書處(學會工作處)和科研組織處。2021年納入預算編制的人員數字:在編在職11人,中級政府雇員4人,臨聘人員3人,退休人員2人。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。
二、部門預算單位構成
長沙市社科聯(院)只有本級,沒有其他二級預算單位,因此納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市社會科學界聯合會(長沙社會科學院)本級。
三、涉及機構改革部門情況
無。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算編報范圍是長沙市社會科學界聯合會。收入包括一般公共預算收入,無政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,無經營收入、事業收入等單位資金;支出既包括保障單位基本運行的經費,也包括一次性和經常性業務專項經費。
(一)收入預算,2021年本部門收入預算760.3萬元,其中,一般公共預算撥款760.3萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算撥款?0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加51.28?萬元,上升7.23%,主要是2021年度基本運行經費中人員增資薪酬部分有所增加,同時增加了為召開長沙市社科聯第七次代表大會的專項經費。
(二)支出預算,2021年本部門支出預算760.3萬元,其中一般公共服務支出0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術760.3萬元,支出較去年增加51.28萬元,上升7.23%,主要是2021年度基本運行經費中人員增資薪酬部分有所增加,同時增加了為召開長沙市社科聯第七次代表大會的專項經費。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算760.3萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出760.3萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數428.95萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出, 包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算331.35萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:一次性業務專項經費34.98萬元,主要用于召開長沙市社科聯第七次代表大會換屆會議;經常性業務專項經費296.37萬元,包括社科規劃研究經費、社科普及費、社科基礎建設經費。其中:社科規劃研究經費支出182.37萬元,主要用于重大課題、重點課題、一般課題規劃立項結項、社科優秀人才和優秀成果評選等方面;社科普及費支出100萬元,主要用于科普示范基地建設及社科普及活動、學會建設、社科聯委員會議及社科工作會議、《長沙社科》編輯、印刷、社科類相關宣傳冊的編印;社科基礎建設經費支出14萬元,主要用于基層社科聯建設、社科聯網站維護、升級、日常運行及其他等方面。
六、政府性基金預算支出情況說明
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
2021年長沙市社會科學界聯合會本部門機關本級1 家行政事業單位的機關運行經費41.61萬元,比2020年預算減少9.85 萬元,下降19.14%,主要是進一步貫徹落實過“緊日子”思想要求,嚴格控制機關運行經費支出。
(三)一般性支出情況
2021年本部門會議費預算42.98萬元,擬召開市社科聯第七次代表大會、哲學社會科學課題評審會、科普基地評估會、社科優秀成果、優秀個人評定會、各類社科主題研討會、社科聯基層工作等會議,人數500人,內容為市社科的換屆的會場租金、住宿費、餐飲費、宣傳費、資料費等,對社科研究課題的立項、結項評審、對科普基地的綜合評定、社科優秀成果的評選,學術和社科工作交流等;培訓費預算3萬元,擬開展社會組織行業培訓、社科專業知識培訓、基層社科聯社科工作培訓、參加各類業務學習培訓,人數36人,內容為場租費、餐費、師資費、資料費、交通費、住宿費、培訓費等;擬舉辦社科普及周活動、社科普及宣傳系列活動、社科專家基層行等活動,經費預算20萬元。
2021年本部門政府采購預算總額6.76萬元,其中,政府采購貨物預算4.16萬元、政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算2.6萬元。
截至2020年12月31日,本部門共有公務用車1輛,其中:領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2021年擬新增配置公務用車0輛,其中:領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為282.37萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出282.37萬元,具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
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第二部分?2021年部門預算需公開的表格情況(見附件)
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預算支出情況表
6.2021年一般公共預算基本支出情況表
7.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8.2021年政府性基金預算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標表
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長沙市社會科學界聯合會
????2021年2月24日