時間:2020-09-28 14:30:00來源:長沙市社科聯
長沙市社科聯(院)2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 市社科聯(院)概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 市社科聯(院)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 市社科聯(院)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分 市社科聯(院)概況
一、部門職責
長沙市社科聯,全稱“長沙市社會科學界聯合會”,成立于1985年6月,與市社科院、社科規劃辦實行“一套班子、三塊牌子”合署辦公。社科聯是市委領導下的社會科學界學術性群眾團體,是全市社科類學會、協會、研究會的業務主管部門。社科院是市委、市政府領導下從事社會科學研究的科研單位,主要圍繞我市經濟社會發展開展應用性、對策性研究和地方優長學科基礎理論研究。市社科聯(院)主要職能職責:一是決策智庫的職責。開展調查研究,服務市委、市政府,為科學決策提供智力支持。二是社科普及的職責。開展社科知識宣傳普及,服務社會大眾,為提高公民素質搭建平臺。三是指導管理的職責。履行指導管理所轄社科學術團體的職責,確保發展方向正確。四是整合資源的職責。組織協調全市各方社科研究力量,在市委、市政府與社科工作者之間發揮橋梁紐帶作用。五是社科雙評及人才培養的職責。組織全市社會科學優秀成果和優秀人才的評選活動,激勵社會科學工作者的積極性和創造性。
組織、推動社會科學學術研究活動,開展國內外學術交流,堅持理論聯系實際,為市委、市政府決策服務。落實《湖南省社會科學普及條例》,全面開展社會科學普及工作。依法對全市社科類社會組織、社會科學學術團體和民辦社科研究機構進行管理。負責全市哲學社會科學優秀成果評獎的組織工作。負責中國特色社會主義理論體系研究基地的有關工作。負責全市社會科學著作出版資助和社會科學基金管理工作。促進社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯系、社會科學界與自然科學界的協作。加強社會科學人才隊伍建設。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。長沙市社會科學界聯合會內設機構包括:綜合秘書處(學會工作處)和科研組織處。截止2019年底,有在職干部職工17人(含政府雇員6人)。
(二)決算單位構成。長沙市社會科學界聯合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括:長沙市社會科學界聯合會(院)本級。
第二部分 市社科聯(院)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表見附件)
第三部分??市社科聯(院)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入647.28萬元,總支出647.28萬元。與2018年相比,增加118.07萬元,增長22.31%,年末結轉和結余1.26萬元,同上年一致。主要是因為2019年度市委宣傳部將湖南省中國特色社會主義理論體系研究中心長沙市基地經費調劑至本單位。
二、收入決算情況說明
本年收入合計647.28萬元,均為財政撥款收入647.28萬元,占比100%。無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計647.28萬元,其中:基本支出406.40萬元,占62.79%;項目支出240.88萬元,占37.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計647.28萬元、支出總計647.28萬元,與2018年相比,增加118.07萬元,增長22.31%,主要是因為2019年度市委宣傳部將湖南省中國特色社會主義理論體系研究中心長沙市基地經費調劑至本單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出647.28萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加118.07萬元,增長22.31%,主要是因為2019年度市委宣傳部將湖南省中國特色社會主義理論體系研究中心長沙市基地經費調劑至本單位。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出647.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.24萬元,占0.04%;科學技術(類)支出594.14萬元,占91.79%;文化旅游體育與傳媒(類)支出52.82萬元,占8.16%;社會保障和就業(類)支出0.08萬元,占0.01%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為693.91萬元,支出決算數為647.28萬元,完成年初預算的93.28%,主要是2019年有一部分科研課題資助經費和社科普及獎勵經費通過調劑撥付的方式,故并未在支出中體現。
其中:
1、一般公共服務(類)支出人力資源事務(款)引進人才費用(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為0.24萬元,決算數大于年初預算數的主要原因為年中追加撥付了引進人才費用。
2、科學技術(類)支出社會科學(款)社會科學研究機構(項)
年初預算為360.46萬元,支出決算406.16萬元,完成年初預算數的112.68%,決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加撥付了各項獎金、人員的增資部分和繳納人員社保、住房公積金等。
3、科學技術(類)支出社會科學(款)社會科學研究(項)
年初預算為333.45萬元,支出決算為187.98萬元,完成年初預算數的56.37%,決算數小于年初預算數的主要原因是:部分支出通過指標撥付至區縣或其他預算單位。
4、文化旅游體育與傳媒(類)支出其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)
年初預算為0.00萬元,支出決算為37.31萬元,決算數大于年初預算數的主要原因為年中宣傳部下撥的宣傳文化發展專項支出,主要用于倫理學大會活動的召開、中特基地課題資助、智庫信息庫建設等方面。
5、文化旅游體育與傳媒(類)支出其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)
年初預算為0.00萬元,支出決算為15.5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因為年中宣傳部下撥的文化事業建設費和宣傳文化專項經費,主要用于基地研究成果資助等方面。
6、社會保障和就業(類)支出人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)
年初預算為0.00萬元,支出決算為0.08萬元,決算數大于年初預算數的主要原因為市人社劃入市直機關干部子女統籌醫療費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出406.4萬元,其中:人員經費372.46萬元,占基本支出的91.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助等;公用經費33.94萬元,占基本支出的8.35%,主要包括辦公費、勞務費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.8萬元,支出決算為2.66萬元,完成預算的70%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數與年初預算數一致的主要原因是無人員出國(境),與上年一致的主要原因是無人員出國(境)。
公務接待費支出預算為0.95萬元,支出決算為0.38萬元,完成預算的40%,決算數小于年初預算數的主要原因是2019年度嚴格執行接待標準,厲行節約,嚴格控制公務接待支出,與上年相比減少0.2萬元,減少34.48%,減少的主要原因是嚴格執行接待標準,厲行節約,嚴格控制公務接待支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.85萬元,支出決算為2.28萬元,完成預算的80%,決算數小于年初預算數的主要原因是2019年度嚴格控制公務用車購置費及運行維護開支,與上年相比減少0.22萬元,減少8.8%,減少的主要原因是厲行節約,嚴格控制公務用車購置費及運行維護開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%,公務接待費支出決算0.38萬元,占14.29%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.28萬元,占85.71%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.38萬元,全年共接待來訪團組7個、來賓30余人次,主要是兄弟社科聯來本單位調研工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.28萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,市社科聯(院)更新公務用車0輛;公務用車運行維護費2.28萬元,主要是車輛保險、維修、停車費、路橋費、洗護費及燃油費等支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年市社科聯(院)無政府性基金預算收入支出。
九、預算績效情況說明
本單位高度重視績效評價,本單位重點對2019年度社科規劃研究、社科普及、社科基礎建設經費進行了績效管理。這些資金的使用不斷推動長沙市哲學社會科學研究和發展,同時大力推動了長沙市社科普及發展,2019年全年市本級共規劃立項各類社科規劃項目79個,其中2019年市級重點項目5個、一般項目74個;結項社科規劃項目105個,其中重點項目3個、一般項目79個和自籌項目23個,結項項目質量和數量均有所提升,在各類公開刊物發表論文108篇。以社科普及為依托,推進黨的最新理論成果和社科知識宣傳普及常態化,大眾化。2019年新創建社科普及基地7個;開展了市級社科普及基地評估工作,對29家社科普及基地進行評估,評定優秀社科普及基地11個、合格社科普及基地18個。?圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、新中國成立70周年、弘揚愛國奮斗精神、營商環境優化年等內容,立項1批次課題26個,納入到社科規劃課題管理;組織省會社科界專家召開“培根鑄魂,新時代哲學社會科學的新使命”和學習貫徹黨的十九屆四中全會精神理論研討會,并在省市主要媒體宣傳;組織專家在市級以上報刊發表基地署名理論文章106篇,其中中央“三報一刊”5篇,比2018年4篇多推出1篇,省“一報一刊”42篇,市“一報一網”59篇。各項社科工作的開展為繁榮發展我市哲學社會科學事業,服務全市經濟社會發展作出了積極的貢獻。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出33.94萬元,比年初預算數49.51萬元,減少15.57萬元,降低31.45%。主要原因是:2019年10月一名中級雇員離職。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費7.14萬元,內容為召開哲學社會科學課題項目評審、科普基地評估、社科優秀成果評定、各類社科主題研討會、六屆六次會議等,人數約240人,主要用于會議租場、會議速記、資料費、專家評審費、會議用餐等開支。
開支培訓費0.72萬元,用于開展基層社科聯及社會科學普及基地骨干培訓,人數約120人,內容為進一步加強基層社科聯及社科普及基地的組織建設,提升工作能力,主要用于授課費、資料費、餐費等開支。
舉辦科普主題周啟動式、倫理學大會活動,開支24萬元,主要是用于活動場地的租賃、活動的宣傳策劃、活動的餐費,租車費等開支。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額13.44萬元,其中:政府采購貨物支出13.44萬元,主要是印刷服務、辦公用品及辦公家具采購;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額13.44萬元,其中:授予小微企業合同金額13.44萬元,占政府采購支出金額的100%。
(四)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,為其他用車1輛,其他用車主要是一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
第五部分 附 件
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、部門整體支出績效評價
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xlsx.xlsx
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx.xlsx
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長沙市社會科學界聯合
???2020年9月27日