時間:2022-02-09 11:00:00來源:河道湖泊事務中心
目 錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
協助做好“一河(湖)一策”實施方案編制、河(湖)長制政策法規起草、年度工作計劃制定涉及的事務性、技術性工作配合落實省對市河(湖)長制督查、市河(湖)長對市直相關部門及各區縣(市)考核涉及的事務性工作;負責市管河湖“一河(湖)一檔”信息庫建設;協助處置市級河湖管理突發事件;協助開展河湖管理違法違規事件的調查;負責市級河(湖)長巡查、調度活動的服務保障工作;負責有關河(湖)長工作舉報投訴信息的收集和處理跟進工作;承擔市河長制工作委員會辦公室和市水利局交辦的其他事務性工作。
2.機構設置
本單位是水務局下屬正科級全額撥款事業單位,無內設機構。
二、部門預算單位構成
1、長沙市河道湖泊事務中心
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算415萬元,其中,一般公共預算撥款415萬元。收入較去年增加90.02萬元,上升27.7%。主要是本年度較去年增加了河長制管理經費。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算415萬元,其中,農林水支出415萬元。支出較去年增加90.02萬元,上升27.7%。主要是本年度較去年增加了河長制管理經費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算415萬元,其中,農林水支出415萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數315萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算100萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:農林水支出100萬元,主要用于“一河(湖)一策”實施方案編制、市級河(湖)長巡查、調度活動的服務保障工作、暗訪督查出行租車、公務餐費用支出等方面,2022年本單位無重點項目支出。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年長沙市河道湖泊事務中心機關運行經費33.23萬元,比上年預算增加0.02萬元,上升0.06%。主要是經費較去年略有增加。
(二)“三公”經費預算:2022年長沙市河道湖泊事務中心“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平,無增減變化,原因是單位三公經費列支計劃無變化。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算3萬元,擬召開全市河長制工作會議等會議,人數30人,內容為全市河長制工作調度等;培訓費預算3萬元,擬開展河湖長制工作指導、學習等培訓,人數30人,內容為河湖長制工作指導、其他地區河湖長制學習等培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額0.55萬元,其中:貨物類采購預算0.55萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為415萬元,其中,基本支出315萬元,項目支出100萬元。本單位2022年度常規項目為河長制管理經費項目,無重點項目績效??冃闆r說明詳見附件。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)