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    長沙市水旱災害防御中心2024年部門預算公開

    時間:2024-02-05 10:25:49來源:長沙市水利局

    目 ??錄

    第一部分 2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預算撥款支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2024年部門預算表

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預算支出表

    6、一般公共預算基本支出表

    7、一般公共預算“三公”經費支出表

    8、政府性基金預算支出表

    9、項目支出績效目標表

    10、部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

    第一部分 部門預算公開說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (1)參與水旱災害防御應急預案擬定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱災工作;參與水旱災害防御值班和會商,協助開展水旱災害防御預警工作;開展水旱災害防御技術等基礎性研究,并參與相關項目建設和技術推廣;承擔防御洪水應急搶險技術支撐服務、洪水風險圖編制工作;參與山洪災害日常防治工作。

    (2)參與應急水量調度方案編制和應急水量實時調度事務性工作;負責跨區域水資源供需形勢分析、水資源調度事務性工作。

    (3)參與提出水利工程水毀修復經費的建議。

    (4)負責市本級水利信息化建設和系統平臺運行管理工作,負責水旱災害防御應用系統建設管理和運行維護工作。

    (5)完成市水利局交辦的其他公益性任務。

    (二)機構設置

    我中心為長沙市水利局所屬副處級公益一類參公事業單位。2022年9月經中共長沙市委機構編制委員會辦公室(長編辦〔2022〕80號)文件批復,同意核定全額撥款事業編制23名,領導職數為:主任(副處職)1名、副主任(正科職)2名。2022年11月經中共長沙市委機構編制委員會辦公室(長編辦〔2022〕110號)文件批復,同意明確我中心設立3個內設機構,均為副科級,分別是綜合部、防御調度部、網絡信息部,核定領導職數為部長(副科職)3名。

    二、部門預算單位構成

    長沙市水旱災害防御中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市水旱災害防御中心本級。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算699.41萬元,其中,一般公共預算撥款699.41萬元。收入較去年增加164.15萬元,上升30.67%。主要是我中心2023年11月招錄5名參公人員,11月新增2名軍轉人員,人員經費相應增加。

    (二)支出預算:2024年單位支出預算699.41萬元,其中:農林水支出699.41萬元。支出較去年增加164.15萬元,上升30.67%。主要是我中心2023年11月招錄5名參公人員,11月新增2名軍轉人員,人員經費相應增加。

    四、一般公共預算撥款支出

    2024年本單位一般公共預算撥款支出699.41萬元,其中:農林水支出699.41萬元,占100.00%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數463.23萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

    (二)項目支出:2024年本單位項目支出預算236.18萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:農林水支出236.18萬元,主要用于市本級水利信息化平臺運行維護、水旱災害防御宣傳與培訓、防汛(水旱災害防御)信息系統運行光纖使用、水旱災害防御業務管理費、應急排水(含100米超高揚程)等特定目標類項目。

    五、政府性基金預算支出

    2024年本單位無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2024年長沙市水旱災害防御中心機關運行經費46.42萬元,比上年預算增加15.97萬元,上升52.45%。主要是人員增加公用經費預算增加。

    (二)“三公”經費預算:2024年長沙市水旱災害防御中心“三公”經費預算數為5.16萬元,其中,公務接待費0.66萬元,公務用車購置及運行費4.50萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費4.50萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.34萬元,主要是根據上年“三公”經費支出情況,合理調減了公務接待費部分預算。在確保工作開展的基礎上,堅持過“緊日子”壓縮非急需、非剛需、非必要支出

    (三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

    (四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預算總額1.5萬元,其中,貨物類采購預算1.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上設備4臺,其中,單位價值100萬元以上設備2臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為699.41萬元,其中,基本支出463.23萬元,項目支出236.18萬元,具體績效目標詳見報表。

    七、名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分 2024年部門預算表

    (具體見附件)


    2024年部門預算批復表.xlsx
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