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    首頁(yè) > 市政府 > 專(zhuān)題專(zhuān)欄 > 長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)專(zhuān)欄 > 部門(mén)預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi) > 長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 > 長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局

    2021年度長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局部門(mén)決算

    來(lái)源:長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局 發(fā)布時(shí)間:2022-09-30 14:22 字體大小:

    目 錄

    第一部分 長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局單位概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2021年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    十、一般性支出情況

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件

    第一部

    長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局單位概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。落實(shí)市局的工作計(jì)劃和部署;負(fù)責(zé)轄區(qū)(包括長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)、長(zhǎng)沙火車(chē)南站等管轄范圍,以下同)內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督管理,依法查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng);組織實(shí)施對(duì)所轄市場(chǎng)主體進(jìn)行工商行政管理法律、法規(guī)和有關(guān)政策的宣傳、學(xué)習(xí)和指導(dǎo),依法對(duì)其經(jīng)營(yíng)秩序、交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)所轄市場(chǎng)主體的商標(biāo)、廣告、合同實(shí)行日常監(jiān)督管理;受理轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、消費(fèi)者的舉報(bào)、投訴,糾紛調(diào)解;查處轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的各類(lèi)違法違章案件;負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)主體動(dòng)產(chǎn)抵押登記管理;對(duì)轄區(qū)拍賣(mài)企業(yè)實(shí)施的拍賣(mài)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理;完成上級(jí)交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市委編辦《關(guān)于明確長(zhǎng)沙市工商行政管理局所屬副處級(jí)直屬行政機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》(長(zhǎng)編辦發(fā)[2016]147號(hào))和《關(guān)于明確長(zhǎng)沙市工商行政管理局所屬城區(qū)工商行政管理所機(jī)構(gòu)設(shè)置等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(長(zhǎng)編辦發(fā)[2016]118號(hào)),核定我局為長(zhǎng)沙市工商局的直屬副處級(jí)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):綜合科、商事登記科(行政審批科)、企業(yè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理科、經(jīng)濟(jì)檢查科、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)科,派出機(jī)構(gòu)2個(gè):機(jī)場(chǎng)工商所、火車(chē)站工商所。根據(jù)中共長(zhǎng)沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及所屬機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(長(zhǎng)編辦[2021]24號(hào))文件精神,長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外管分局)所承擔(dān)的職能職責(zé)調(diào)整至長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān),不再保留。原外管分局的23名行政編制及在編人員、2名機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制及在編人員全部調(diào)整至市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)。

    (二)決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局系獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),納入2021年部門(mén)決算編制范圍。

    第二部分

    部門(mén)決算表(見(jiàn)附件)

    第三部分

    2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度收、支總計(jì)均為387.56萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少329.81萬(wàn)元,下降45.97%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2021年度收入合計(jì)387.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入387.56萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2021年度支出合計(jì)387.56萬(wàn)元,其中:基本支出376.26萬(wàn)元,占97.08%;項(xiàng)目支出11.30萬(wàn)元,占2.92%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為387.56萬(wàn)元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少329.81萬(wàn)元,下降45.97%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.56萬(wàn)元,占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少329.81萬(wàn)元,下降45.97%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出387.56萬(wàn)元,占100%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為695.86萬(wàn)元,支出決算為387.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.70%。其中:

    1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為675.27萬(wàn)元,支出決算為376.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.59萬(wàn)元,支出決算為11.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的54.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.26萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)337.99萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)38.27萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.25%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。其中

    因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。與上年支出決算相比無(wú)差異。

    公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。與上年支出決算相比無(wú)差異。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,與上年支出決算相比無(wú)差異。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是厲行節(jié)約,精簡(jiǎn)開(kāi)支;二是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。與上年支出決算5.91萬(wàn)元相比減少4.1萬(wàn)元,減少69.37%,減少的主要原因一是厲行節(jié)約,精簡(jiǎn)開(kāi)支;二是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.25%,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,占0.00%。具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

    2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。其中:外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2021年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次(不包括陪同人員)。

    3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.81萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因一是厲行節(jié)約,精簡(jiǎn)開(kāi)支;二是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元,本單位更新車(chē)輛0臺(tái),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1.81萬(wàn)元。主要用于油料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。2021年期末,單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛(機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),所有資產(chǎn)已全部處置)

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

    九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.27萬(wàn)元,比年初預(yù)算64.10萬(wàn)元減少25.83萬(wàn)元,降低40.30%。主要原因是:一是厲行節(jié)約,精簡(jiǎn)開(kāi)支,二是機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),人員及公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整,指標(biāo)上劃。

    十、一般性支出情況

    2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元,用于開(kāi)展干部綜合能力提升培訓(xùn),人數(shù)2人,內(nèi)容為:3月下旬國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局行政學(xué)院在職人員培訓(xùn)2人,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元。2021年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算和開(kāi)支。

    十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

    十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    2021年期末,我單位共有車(chē)輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    因機(jī)構(gòu)改革,單位撤銷(xiāo),本年度無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

    第四部分

    名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入:是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    五、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

    六、住房保障(類(lèi))支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

    七、基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    八、項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    九、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第五部分

    附件(無(wú))

    2021年決算公開(kāi)長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局.xls
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    2021年度長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局部門(mén)決算
    135413
    長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局
    新聞稿
    長(zhǎng)沙市工商行政管理局外地駐長(zhǎng)企業(yè)監(jiān)督管理分局
    2022-09-30
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