時間:2022-02-09 11:13:14來源:長沙市統(tǒng)計局
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。
(二)制訂并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,組織開展全市及分區(qū)縣(市)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算,提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理各區(qū)縣(市)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
(三)根據(jù)國務(wù)院及省人民政府的統(tǒng)一部署,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的基礎(chǔ)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政電信、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(五)組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、社會發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新、應(yīng)對氣候變化、生態(tài)文明建設(shè)、資源、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(六)組織各地區(qū)、各部門、各產(chǎn)業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報,發(fā)布全市經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計信息,按國家有關(guān)規(guī)定發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任事故等統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
(七)對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(八)依法審批或者備案統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估管理制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估管理。
(九)協(xié)助地方管理區(qū)縣(市)統(tǒng)計局局長和副局長,指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘工作,監(jiān)督管理各區(qū)縣(市)統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費使用情況。組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
(十)建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則,指導(dǎo)各區(qū)縣(市)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)各級基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。
(十一)收集整理全國省會城市、重點城市統(tǒng)計數(shù)據(jù),與其它相關(guān)城市交換統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料。
(十二)建立社會輿情匯集和分析機(jī)制,暢通社情民意反映渠道,圍繞中心工作、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策開展民意調(diào)查。組織開展對各區(qū)縣(市)社情民意調(diào)查工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和培訓(xùn)。
(十三)承辦市委、市人大、市人民政府、市政協(xié)交辦的其他事項。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位包括15個內(nèi)設(shè)處室,機(jī)關(guān)黨委單設(shè),4個所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)處室分別為:辦公室、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督處、綜合統(tǒng)計研究室、國民經(jīng)濟(jì)核算處、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計處、工業(yè)統(tǒng)計處、人口和社會科技統(tǒng)計處、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計處、貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計處、能源統(tǒng)計處、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計處、重點產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計處、數(shù)據(jù)管理處、宣傳處、人事處。所屬事業(yè)單位分別為長沙市統(tǒng)計普查中心、長沙市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、長沙市統(tǒng)計法規(guī)稽查隊和長沙市電子計算站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、長沙市統(tǒng)計局本級
2、長沙市統(tǒng)計普查中心
3、長沙市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊
4、長沙市統(tǒng)計法規(guī)稽查隊
5、長沙市電子計算站
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3,487.52萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3,487.52萬元。收入較去年增加81.92萬元,上升2.41%。主要是2022年預(yù)算經(jīng)市政府、財政同意增加項目經(jīng)費280萬元,其中新增項目“全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道星級統(tǒng)計站點創(chuàng)建經(jīng)費”170萬元,“統(tǒng)計分析科研課題經(jīng)費”項目經(jīng)費增加110萬元;人員經(jīng)費預(yù)算較2021年減少195.64萬元,公用經(jīng)費減少2.44萬元。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算3,487.52萬元,其中,一般公共服務(wù)支出3,487.52萬元。支出較去年增加81.92萬元,上升2.41%。主要是2022年預(yù)算經(jīng)市政府、財政同意增加項目經(jīng)費280萬元,其中新增項目“全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道星級統(tǒng)計站點創(chuàng)建經(jīng)費”170萬元,“統(tǒng)計分析科研課題經(jīng)費”項目經(jīng)費增加110萬元;人員經(jīng)費預(yù)算較2021年減少195.64萬元,公用經(jīng)費減少2.44萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,487.52萬元,其中,一般公共服務(wù)支出3,487.52萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,331.52萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算1,156萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出1,156萬元,主要用于常年統(tǒng)計調(diào)查、社情民意調(diào)查、基層統(tǒng)計工作、重點企業(yè)統(tǒng)計服務(wù)與數(shù)據(jù)監(jiān)測、統(tǒng)計分析科研課題經(jīng)費、統(tǒng)計報表資料的印刷、聯(lián)網(wǎng)直報線路的租賃及平臺維護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2022年長沙市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費207.7萬元,比上年預(yù)算減少2.44萬元,下降1.16%。主要是2022年在職人員人數(shù)較2021年減少1人。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年長沙市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44萬元,其中,公務(wù)接待費7萬元,公務(wù)用車購置及運行費37萬元(其中,公務(wù)用車購置費25萬元,公務(wù)用車運行費12萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加25萬元,主要是2022年我局計劃購買一輛公車,預(yù)算25萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算7萬元,擬召開全市經(jīng)濟(jì)運行分析會議、全市國民經(jīng)濟(jì)核算、工業(yè)、投資、貿(mào)外、人口社科、服務(wù)業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、普查等專項業(yè)務(wù)工作會議,人數(shù)1500人,內(nèi)容為各項會議場租費、住宿費等3萬元,會議用餐費4萬元;培訓(xùn)費預(yù)算56萬元,擬開展各行業(yè)重點企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計年報培訓(xùn)、統(tǒng)計執(zhí)法培訓(xùn)、綜合處室消防安全、保密、黨建、人事等日常工作培訓(xùn)及統(tǒng)計系統(tǒng)人員赴外地培訓(xùn),人數(shù)3000人,內(nèi)容為單位舉辦的各項業(yè)務(wù)管理工作等培訓(xùn)費用26萬元(含租場費、住宿費、伙食費、授課費、資料印刷費等)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員赴外地培訓(xùn)費用30萬元(含教學(xué)費、住宿費、伙食費、交通費等);擬舉辦2022年全市統(tǒng)計系統(tǒng)職工羽毛球比賽、氣排球比賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算7萬元。三類會議:全市經(jīng)濟(jì)運行分析會議、全市國民經(jīng)濟(jì)核算、工業(yè)、投資、貿(mào)外、人口社科、服務(wù)業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、普查等專項業(yè)務(wù)工作會議,經(jīng)費預(yù)算7萬元;培訓(xùn)活動:各行業(yè)重點企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計年報培訓(xùn)、統(tǒng)計執(zhí)法培訓(xùn)、綜合處室消防安全、保密、黨建、人事等日常工作培訓(xùn)及統(tǒng)計系統(tǒng)人員赴外地培訓(xùn)費用56萬元,其中單位舉辦的各項業(yè)務(wù)管理工作等培訓(xùn)費用26萬元(含租場費、住宿費、伙食費、授課費、資料印刷費等),統(tǒng)計系統(tǒng)人員赴外地培訓(xùn)費用30萬元(含教學(xué)費、住宿費、伙食費、交通費等);賽事:擬舉辦2022年全市統(tǒng)計系統(tǒng)職工羽毛球比賽、氣排球比賽,經(jīng)費預(yù)算7萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額329.13萬元,其中:貨物類采購預(yù)算83.93萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算245.2萬元。(說明:此次政府采購預(yù)算依據(jù)《2022-2023年度政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》文件要求編制。)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,487.52萬元,其中,基本支出2,331.52萬元,項目支出1,156萬元,本單位2022年度無重點項目支出,為常規(guī)性項目開支,詳見附件2022年項目支出績效目標(biāo)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分?2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)