時間:2022-02-09 15:20:42來源:市外事辦
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目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門(單位)整體績效目標申報表(2022年度)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
1.職能職責
(1)貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及市委、市政府關于外事和港澳工作的決策部署,監督和指導其在我市的落實情況;擬訂我市外事和港澳工作的規章草案和工作規劃;審核全市各區、縣(市)和市直各部門制定的涉外涉港澳的有關政策;審核市直各部門、各單位報請市委、市政府審批的涉外文件。
(2)圍繞我市經濟社會發展和對外開放,進行外事和港澳情況調研,為市委、市政府外事和港澳工作決策提供意見和建議;制定全市外事和港澳工作發展規劃;承辦市委外事工作委員會的日常工作;指導全市各區、縣(市)和市直各部門的外事和港澳事務;協調處理全市重大涉外涉港澳事務。
(3)負責接待來我市訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞;統籌安排市委、市人大、市政府、市政協領導的外事活動及會見港澳知名人士的有關事宜;指導全市各區、縣(市)和市直各部門的外事接待及禮賓工作。
(4)歸口管理全市因公出國(赴港澳)工作;制定因公出訪計劃,統籌安排市級領導因公出訪工作;承辦市委、市人大、市政府、市政協領導同志因公出國(赴港澳)的具體報批事宜;在授權范圍內,審核、審批我市人員因公出國、赴港澳的有關事宜;負責全市因公護照和因公赴港澳通行證的收繳管理;會同有關部門監督、檢查全市因公出訪情況;協同有關部門對違反規定的因公出國(赴港澳)團組和人員進行查處;定期報告因公出國(赴港澳)情況。
(5)負責與外國駐華使領館和我國駐外使領館的聯絡工作;負責辦理或承辦邀請外國人來訪的簽證通知函電及相關事宜;協調處理外國機構、人員在長及我市機構、人員在海外的領事保護及相關事宜;審核在長舉辦的國際會議;指導和參與全市涉外涉港澳突發事件應急預案的制定和實施;協同管理在長外國專家、外國駐長機構和人員。
(6)配合和協助市委宣傳部門做好對外宣傳和群眾性外事教育;開展國際形勢、地區和國別政策、國際熱點問題的綜合研究,向有關部門提供國際形勢、對外政策、重大國際問題及港澳事務的宣傳材料和對外表態、宣傳報道口徑;協同審核重要涉外報道稿件和其他有關文稿;牽頭承擔來長采訪的外國及港澳記者、外國駐長新聞機構和常駐記者的有關管理工作;會同有關部門做好全市國際交流基地的有關管理工作。
(7)歸口管理全市友好城市、友好區、縣(市)以及其他結好單位的交往活動,辦理對外結好的報批手續,指導協調全市與外國友好城市的交往活動;負責聯系長沙市人民對外友好協會工作,指導長沙市人民對外友好協會辦公室開展民間對外友好交往,及多邊、雙邊國際交流。
(8)統籌協調各部門和區、縣(市)與香港、澳門特別行政區政府的工作聯系及有關業務往來;負責我市與中央駐港澳機構的聯絡工作;研究提出促進我市與港澳地區經濟、技術、文化交流合作的意見建議;對我市駐港澳機構提出的有關事宜提供意見建議和工作協助;依法維護在長港澳同胞及其眷屬的合法權益。
(9)負責對外事干部、涉外人員以及因公出國(境)團組和人員進行對外政策和外事紀律教育;協助做好全市黨政干部國際形勢、外事政策等教育;負責組織外事港澳干部及翻譯人員的業務培訓;配合相關部門監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況,及時向有關部門提出違反外事紀律問題的處理意見和建議。
(10)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置
中共長沙市委外事工作委員會辦公室(以下簡稱市委外事辦,加掛長沙市人民政府外事辦公室、長沙市人民政府港澳事務辦公室牌子)是中共長沙市委外事工作委員會的辦事機構,是主管全市外事港澳工作的市委工作機關,內設綜合處、涉外管理與領事處、國際交流(禮賓)處、港澳事務處等4個處室。管理長沙市人民對外友好協會辦公室(參照公務員法管理的事業單位)、長沙市國際交流服務中心(自收自支事業單位)。
二、部門預算單位構成
1、中共長沙市委外事工作委員會辦公室本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,231.59萬元,其中,一般公共預算撥款1,231.59萬元。收入較去年減少69萬元,下降5.31%。主要是年度干部職工其他工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年略有減少。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,231.59萬元,其中,一般公共服務支出1,231.59萬元。支出較去年減少69萬元,下降5.31%。主要是年度干部職工其他工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年略有減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,231.59萬元,其中,一般公共服務支出1,231.59萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數907.75萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算323.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出323.84萬元,主要用于地方外事接待費126.84萬元,友協經費19萬元;外事宣傳經費20萬元;對外交流活動及基地建設40萬元;涉外教育培訓及文化傳播19萬元;外事接待用車專項15萬元;涉外平臺建設經費12萬元;因公出國網上審批工作專項經費37萬元;境外研修班培訓專項資金35萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年中共長沙市委外事工作委員會辦公室機關運行經費83.18萬元,比上年預算增加0.02萬元,上升0.02%。主要是年度工會經費根據標準測算后較上年增加0.02萬元。
(二)“三公”經費預算:2022年中共長沙市委外事工作委員會辦公室“三公”經費預算數為130.5萬元,其中,公務接待費50萬元,公務用車購置及運行費5.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5.5萬元),因公出國(境)費75萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。持平原因為:根據往年情況及工作需要,2022年“三公”經費預算與2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0.5萬元,為機關干部職工參加年度日常培訓所需開支培訓,人數3人;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額10.78萬元,其中:貨物類采購預算10.78萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,231.59萬元,其中,基本支出907.75萬元,項目支出323.84萬元。本單位2022年度無重點項目支出,為常規性項目開支,詳見附件2022年項目支出績效目標表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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