長沙市城區排水事務中心2025年部門預算公開
目 ??錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、單位基本概況
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
負責城區排水設施運行、污水處理行業管理的相關事務性工作,為城區防澇排漬提供技術支持;負責本單位管理范圍內排水管網和泵站的運行維護工作;參與城區排水與污水處理工程建設的規劃及相關技術規范的編制,為排水行業相關審查工作提供技術支持;完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。
(二)機構設置
長沙市城區排水事務中心編制人數125人,實有在職人數111人,中高級政府雇員6人,臨聘人員254人、離退休人員211人。單位內設機構10個,包括:辦公室、規劃計劃部、工程事務部、排水事務部、污水處理部、管網事務部、泵站事務部(泵站調度室)、信息數據部、財務審計部、人事部。
二、部門預算單位構成
長沙市城區排水事務中心單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市城區排水事務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算7551.81萬元,其中,一般公共預算撥款7551.81萬元,財政專戶管理事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。收入較去年減少76.73萬元,下降1.01%。主要是基本支出和項目支出減少,單位預算收入安排減少。

(二)支出預算:2025年本單位支出預算7551.81萬元,其中:城鄉社區支出7551.81萬元。支出較去年減少76.73萬元,下降1.01%。主要是(1)人員變動引起工資福利、公用經費等基本支出減少76.03萬元;(2)項目支出較上年壓減5%,減少0.7萬元。

四、一般公共預算撥款支出
2025年本單位一般公共預算撥款支出7551.81萬元,其中:城鄉社區支出7551.81萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本單位基本支出預算數7538.51萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本單位項目支出預算13.30萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:城鄉社區支出13.30萬元,主要用于主要用于污水處理廠運行監管和排水行政許可專項等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年長沙市城區排水事務中心機關運行經費635.29萬元,比上年預算減少18.25萬元,下降2.79%。主要是人員變動引起公用經費的減少。
(二)“三公”經費預算:2025年長沙市城區排水事務中心“三公”經費預算數為17.98萬元,其中,公務接待費1.00萬元,公務用車購置及運行費16.98萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費16.98萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.50萬元,主要是落實習慣過“緊日子”要求,量入為出,節約開支。
(三)一般性支出情況:2025年本單位會議費預算1萬元,擬召開擬召開防汛工作會議等會議,人數200人,內容主要為場租費、會議工作餐、資料費等,擬舉辦三類會議計劃如下:防汛工作會議1萬元;培訓費預算8萬元,擬開展擬開展事業單位工作人員管理平臺、黨員教育、技術管理類、高壓證復審換證等培訓,人數380人,內容主要為事業單位人員管理平臺培訓課時費、場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等,擬組織培訓計劃如下:事業單位工作人員管理平臺培訓3萬元、黨員教育培訓1萬元、技術管理類培訓1萬元、高壓證復審換證培訓3萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本單位政府采購預算總額281萬元,其中,貨物類采購預算7.45萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算273.55萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本單位共有公務用車33輛,其中,機要通信用車2輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車19輛,其他按照規定配備的公務用車12輛;單位價值50萬元以上設備58臺,其中,單位價值100萬元以上設備16臺。2025年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7551.81萬元,其中,基本支出7538.51萬元,項目支出13.30萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2025年部門預算表
(具體詳見附件)



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