長沙市建設工程招標投標中心2025年部門預算公開
目 ??錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(1)宣傳和貫徹執行國家、省有關建設工程招標投標的方針政策和法律、規章。
(2)承擔對市住房城鄉建設局指定區域范圍內房屋建筑和市政工程招標投標活動實施監督管理的事務性工作。
(3)承擔規范招標代理機構市場行為的事務性工作,負責招標代理機構的業務培訓、不良行為的記錄等工作。
(4)承擔招標投標活動中違法違規行為查處的事務性工作。
(5)承擔評標專家履職情況檢查的事務性工作。
(6)協助處理招標投標活動的投訴舉報工作。
(7)負責對區縣(市)建設工程招標投標工作的業務指導。
(8)完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。
(二)機構設置
長沙市建設工程招標投標中心,為長沙市住房和城鄉建設局所屬全額撥款的正科級事業單位。內設五個科室:監管一科、監管二科、綜合一科、綜合二科和政策法規科五個科室。
二、部門預算單位構成
長沙市建設工程招標投標中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市建設工程招標投標中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算526.50萬元,其中,一般公共預算撥款526.50萬元,財政專戶管理事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。收入較去年減少17.07萬元,下降3.14%。主要是2025年人員發生變化,在編人員減少1人,人員經費減少,項目經費與去年持平。
(二)支出預算:2025年本單位支出預算526.50萬元,其中:城鄉社區支出526.50萬元。支出較去年減少17.07萬元,下降3.14%。主要是2025年人員發生變化,在編人員減少1人,人員經費安排減少,財政供養經費減少,項目經費與去年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本單位一般公共預算撥款支出526.50萬元,其中:城鄉社區支出526.50萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本單位基本支出預算數507.20萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本單位項目支出預算19.30萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:城鄉社區支出19.30萬元,主要用于1、開展重點項目后評估,主要是評估投標文件是否滿足招標文件實質性要求,投標單位的資質條件是否滿足招標文件要求,信譽評審計分的相關內容及計分復核等;2、與市紀委、相關部門進行聯合調查、檢查等辦案差旅費用開展重點項目的檢查需要差旅費;3、組織全市招投標業務人員、公司政策宣貫培訓;4、2025年律師咨詢服務費用。
五、政府性基金預算支出
2025年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年長沙市建設工程招標投標中心機關運行經費45.48萬元,比上年預算減少2.59萬元,下降5.39%。主要是2025年人員發生變化,在編人員減少1人,公用經費預算安排減少。
(二)“三公”經費預算:2025年長沙市建設工程招標投標中心“三公”經費預算數為2.30萬元,其中,公務接待費0.30萬元,公務用車購置及運行費2.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費2.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平,主要是響應“過緊日子”的政策,嚴格控制支出,嚴控“三公經費”。
(三)一般性支出情況:2025年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算7萬元,培訓人數320人,擬組織政策業務、干部能力培養、中心組學習教育、黨建、團建發展創新等培訓,人數320人,內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等。培訓計劃如下:1、組織招標投標新政策業務培訓費2.5萬元,2、中心組學習教育、黨建、團建發展創新主題教育培訓3.0萬元,3、組織全市建設工程招投標評定分離政策宣貫會等培訓培訓1.5萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本單位政府采購預算總額10.09萬元,其中,貨物類采購預算8.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算1.59萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為526.50萬元,其中,基本支出507.20萬元,項目支出19.30萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2025年部門預算表
(具體詳見附件)



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