長沙市建設工程質量安全監督站2025年部門預算公開
目???錄?
第一部分?2025?年部門預算說明
一、單位基本概況
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分?2025?年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:?以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分?部門預算公開說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(?1)宣傳貫徹執行國家、省有關工程建設質量和安全生產的方針、政策及法律、法規、標準、規范。
(2)承擔市住房城鄉建設局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎設施工程質量安全監督及文明施工管理的事務性工作。
(?3)承擔建設工程質量安全監督中違法違規行為查處的事務性工作。
(?4)協助處理工程質量安全信訪事件,參與工程質量安全事故的調查處理。
(?5)承擔施工現場安全防護用具及機械設備使用監督管理的事務性工作。
(?6)對區縣(市)、園區質量安全監督機構的質量安全監督管理業務進行指導。
(?7)完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。
(二)機構設置
我站為住建局所屬副處級公益類事業單位,?內設15 個部室:辦公室、人事教育部、財務部、房建工程監督一部、房建工程監督二部、房建工程監督三部、房建工程監督四部、市政工程監督一部、市政工程監督二部、消防驗收事務部、檢測監督部、綜合管理部、總工室、視頻監控室、法規事務部。
二、部門預算單位構成
長沙市建設工程質量安全監督站部門只有本級,沒有其他?二級預算單位,因此,納入?2025?年部門預算編制范圍的只有長?沙市建設工程質量安全監督站本級。
三、單位收支總體情況
(?一?)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有?資本經營預算等財政撥款收入,?以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025?年本單位收入預算?6562.76?萬元,其中,一般公?共預算撥款?6562.76?萬元,財政專戶管理事業收入?0.00?萬元,?事業單位經營服務收入?0.00?萬元,上級補助收入?0.00?萬元,?其他收入?0.00?萬元,事業收入?0.00?萬元,上年結轉?0.00?萬元。?收入較去年增加?1131.21?萬元,上升?20.83%。主要是我站接收?機構改革原住建執法局轉隸人員?40?人,其中在職人員?30?人,中級雇員?1人,普通雇員?9?人,人員經費較上年增長較多。
(二)支出預算:2025?年本單位支出預算?6562.76?萬元,?其中:城鄉社區支出?6562.76?萬元。支出較去年增加?1131.21?萬元,上升?20.83%。主要是我站接收機構改革原住建執法局轉隸人員?40?人,其中在職人員?30?人,中級雇員?1?人,普通雇員?9?人,人員?經費較上年增長較多。
四、一般公共預算撥款支出
2025?年本單位一般公共預算撥款支出?6562.76?萬元,其中:?城鄉社區支出?6562.76?萬元,占?100.00%。具體安排情況如下:
(?一)基本支出:2025?年本單位基本支出預算數?6023.76?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦?公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025?年本單位項目支出預算?539.00?萬元,?主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,
其中:城鄉社區支出?539.00?萬元,主要用于建設工程質量及安?全監督、辦公運行等方面。
五、政府性基金預算支出
2025?年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(?一)機關運行經費:2025?年長沙市建設工程質量安全監?督站機關運行經費?573.26?萬元,比上年預算增加?104.06?萬元,?上升?22.18%。主要是我站接收原住建執法局轉隸人員?40?人,人?員變動導致機關運行經費增加。
(二)“三公”經費預算:2025?年長沙市建設工程質量安?全監督站?“?三公”經費預算數為?40.50?萬元,其中,公務接待?費?0.50?萬元,公務用車購置及運行費?40.00?萬元(其中,公務?用車購置費?15.00?萬元,公務用車運行費?25.00?萬元),因公?出國(境)費?0.00?萬元。2025?年?“?三公”經費預算較?2024?年?增加?15.00?萬元,主要是?2025?年我站計劃購置一輛新公車,增?加公務用車購置費用?15?萬元。
(三)一般性支出情況:2025?年本單位會議費預算?4?萬元,?擬召開業務、考核、黨務、廉政、職工大會會議, 人數?1000?人,?內容為會議工作餐費、資料費、場地費等;培訓費預算?25?萬元,?擬開展黨員教育、廉政建設、質量安全技術,繼續教育等培訓,人數?2000?人,內容為培訓場租費、專家授課費、培訓資料費、?培訓餐費等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。會議計?劃如下:本單位干部考核任職大會?1?萬元、黨風廉政會議?1?萬?元、全站職工大會等其他會議?2?萬元。培訓計劃如下:本單位 主題教育培訓?5?萬元、開展質量安全專項業務培訓?15?萬元、干?部繼續教育培訓?5?萬元。
(四)政府采購情況:2025?年本單位政府采購預算總額?210?萬元,其中,貨物類采購預算?45?萬元;工程類采購預算?0?萬元;?服務類采購預算?165?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至?2024?年?12?月底,本單位共有公務用車?5?輛,其中,機要通信用車?1?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用?車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?4?輛;單位價值?50?萬元?以上設備?0 臺,其中,單位價值?100?萬元以上設備?0 臺。2025?年擬新增配置公務用車?1?輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急?保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,?其他按照規定配備的公務用車?1?輛;新增配備單位價值?50?萬元?以上設備?0 臺,其中,單位價值?100?萬元以上設備?0 臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標?管理。納入?2025?年部門整體支出績效目標的金額為?6562.76?萬元,其中,基本支出?6023.76?萬元,項目支出?539.00?萬元,具?體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及?印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專?用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、?辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.?“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三?公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務?用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待?費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及?運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),?以 及燃料費、維修費、保險費等支出;?因公出國(境)費反映單 位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、?伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
(具體詳見附件)



關閉
打印