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    長沙市知識產權局2025年部門預算公開

    時間:2025-02-14 10:30:50來源:市知識產權局

    目 ??錄

    第一部分 2025年部門預算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預算撥款支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2025年部門預算表

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預算支出表

    6、一般公共預算基本支出表

    7、一般公共預算“三公”經費支出表

    8、政府性基金預算支出表

    9、項目支出績效目標表

    10、部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

    第一部分 部門預算公開說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    1、貫徹落實國家和省知識產權(商標、專利、原產地地理標志、集成電路布圖設計)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案,擬訂商標、專利、原產地地理標志工作的政策措施、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施;會同有關部門擬訂并組織實施全市知識產權戰(zhàn)略和規(guī)劃。

    2、負責統(tǒng)籌協(xié)調全市保護知識產權工作,推動全市知識產權保護體系建設。落實國家、省嚴格保護商標、專利、原產地地理標志、集成電路布圖設計等知識產權制度。負責專利侵權糾紛的調處和知識產權維權援助。指導全市商標、專利、原產地地理標志執(zhí)法工作;負責跨區(qū)域知識產權案件和重大知識產權案件的組織協(xié)調工作。規(guī)范本市商標、專利、原產地地理標志管理基本秩序,推動知識產權社會信用體系建設。

    3、負責擬訂知識產權創(chuàng)造和運用的政策措施,促進全市知識產權創(chuàng)造運用。會同有關部門規(guī)范知識產權無形資產評估和交易工作。指導和協(xié)調區(qū)縣(市)知識產權管理工作,加強園區(qū)和企事業(yè)單位知識產權管理能力建設。擬訂并實施知識產權中介服務發(fā)展政策措施。

    4、負責建立知識產權公共服務體系。建設便企利民、互聯互通的知識產權信息公共服務平臺,會同有關部門推動知識產權信息的傳播與利用。推動重大經濟活動知識產權評議。承擔商標、專利、原產地地理標志統(tǒng)計分析工作。

    5、組織開展商標、專利、原產地地理標志方面法律法規(guī)、政策的宣傳普及工作;組織制定本市有關知識產權的教育與培訓工作規(guī)劃并組織實施。

    6、負責統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權事宜,開展知識產權工作的國際聯絡、合作與交流活動。

    7、完成市委、市政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置

    長沙市知識產權局為長沙市政府組成部門,核定內設機構包括:辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、保護協(xié)調處、執(zhí)法指導處、運用促進處、公共服務處、機關黨委(人事處)等7個處(室)。所屬事業(yè)單位1個,即長沙知識產權保護中心(下文簡稱“保護中心”)。

    二、部門預算單位構成

    本部門預算為匯總預算,納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:

    1.長沙市知識產權局本級;

    2.長沙知識產權保護中心。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算3166.83萬元,其中,一般公共預算撥款3166.83萬元,財政專戶管理事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營服務收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。收入較去年增加91.91萬元,增長2.99%,主要原因一是人員經費增加40.91萬元;二是專項業(yè)務經費增加51.00萬元。

    (二)支出預算:2025年本部門支出預算3166.83萬元,其中:一般公共服務支出3166.83萬元。支出較去年增加91.91萬元,增長2.99%,主要原因一是人員經費增加40.91萬元;二是專項業(yè)務經費增加51.00萬元。

    四、一般公共預算撥款支出

    2025年本部門一般公共預算撥款支出3166.83萬元,其中:一般公共服務支出3166.83萬元,占100.00%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數2050.08萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、印刷費、郵電費等公用經費。基本支出較上年預算數2009.17萬元增加40.91萬元,增長2.04%,主要是醫(yī)療費、退休費等人員經費增加所致。

    (二)項目支出:2025年本部門項目支出預算1116.75萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等,其中:一般公共服務支出1116.75萬元,主要用于知識產權專項業(yè)務支出,包括:國家知識產權強市建設、國家知識產權保護示范區(qū)建設、知識產權公共服務平臺運營服務、辦公場地運行、快速預審預警確權業(yè)務、海外糾紛應對指導及維權業(yè)務保障、知識產權人才培養(yǎng)及宣傳支出等。項目支出較上年預算1065.75萬元增加51.00萬元,增長4.79%,主要原因一是保護中心升級建設導致辦公場地運行經費增加80.00萬元;二是局本級政策性壓縮專項業(yè)務經費29.00萬元。

    五、政府性基金預算支出

    2025年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費102.38萬元,比上年預算減少1.16萬元,下降1.12%,主要原因是人員變動導致運行經費減少所致。

    (二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級、保護中心等2家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為43.50萬元,其中,公務接待費8.50萬元,公務用車購置及運行費15.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費15.00萬元),因公出國(境)費20.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少10.00萬元,主要是因為2025年無公務用車購置計劃。

    (三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算7.00萬元,擬召開全市知識產權工作會議、知識產權示范區(qū)建設推進會等會議,人數約400人,內容為會議場租費、會議用餐費等;培訓費預算82.00萬元,擬開展長沙市專利轉化運用培訓、知識產權專利檢索及云課堂培訓、知識產權行政執(zhí)法及營商環(huán)境提升、專利保護能力提升培訓、海外知識產權保護線上培訓及預審員上崗培訓等,人數約1900人,內容為培訓場租費、師資費、培訓用餐費等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

    (四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額183.61萬元,其中,貨物類采購預算12.24萬元;工程類采購預算0.00萬元;服務類采購預算171.37萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車3輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上設備2臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為3166.83萬元,其中,基本支出2050.08萬元,項目支出1116.75萬元。本年度無重點項目支出,均為常規(guī)性項目支出,具體績效目標詳見報表。

    七、名詞解釋

    (一)機關運行經費:是指行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    (三)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

    (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (六)一般公共服務支出(類)知識產權事務(款):反映知識產權等方面的支出。

    行政運行(項):反映行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

    知識產權宏觀管理(項):反映知識產權保護、運用、公共服務等方面的支出。

    其他知識產權事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于知識產權事務方面的支出。

    第二部分 2025年部門預算表

    (見附件)

    長沙市知識產權局預算公開表格.xlsx
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