時間:2026-02-12 16:11:19來源:市文聯
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第一部分??2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
長沙市文學藝術界聯合會(簡稱市文聯,下同)是中共長沙市委領導下的,由長沙市各文藝家協會、各區縣(市)文聯、產(行)業文聯和文藝類社會組織所組成的人民團體,是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶,是繁榮發展社會主義文藝事業,建設社會主義先進文化的重要力量。主要工作職責是對各團體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權基本職能,發揮在行業建設中的主導作用。
(二)機構設置
市文聯機關內設辦公室、組織聯絡處、文藝交流處、機關總支;二級機構2個,即長沙市文聯網絡文藝發展中心,長沙市文聯會員服務中心。文聯機關核定編制15人,實有在職人員 15人,退休18人;另有政府雇員1人,聘用人員3人。長沙市文聯網絡文藝發展中心,正科級公益一類事業單位,核定全額撥款事業編制9人,實有在職人員8人,退休8人。長沙市文聯會員服務中心,正科級公益一類事業單位,核定全額撥款事業編制8人, 實有在職人員8人。所屬協會(社):文藝家協會(社)22個。
二、部門預算單位構成
長沙市文學藝術界聯合會部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2026年部門預算編制范圍的只有長沙市文學藝術界聯合會本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本單位收入預算1564.12萬元,其中,一般公共預算撥款1564.12萬元,財政專戶管理事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。收入較去年增加43.64萬元,上升2.87%。主要是劃轉新增老干文聯專項工作經費25.76萬;文聯新進1人,二級機構新進2人。

(二)支出預算:2026年本單位支出預算1564.12萬元,其中:一般公共服務支出1564.12萬元。支出較去年增加43.64萬元,上升2.87%。主要是劃轉新增老干文聯專項工作經費25.76萬;文聯新進1人,二級機構新進2人。

四、一般公共預算撥款支出
2026年本單位一般公共預算撥款支出1564.12萬元,其中:一般公共服務支出1564.12萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本單位基本支出預算數1164.46萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本單位項目支出預算399.66萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出399.66萬元,主要用于文聯專項工作的開展;所屬文藝家協會的活動開展;在會員中開展習近平新時代中國特色社會主義思想等相關培訓;協會人員換屆;《創作》期刊的出版發行;老干文聯各項工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年長沙市文學藝術界聯合會機關運行經費84.69萬元,比上年預算增加2.62萬元,上升3.19%。主要是干職工的餐補、節日福利補貼、醫療費在公用經費中單列。
(二)“三公”經費預算:2026年長沙市文學藝術界聯合會“三公”經費預算數為19.40萬元,其中,公務接待費7.60萬元,公務用車購置及運行費6.80萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費6.80萬元),因公出國(境)費5.00萬元。2026年“三公”經費預算與2025年持平,主要是未新增“三公”經費。
(三)一般性支出情況:2026年本單位會議費預算5.8萬元,擬召開市文聯主管各團體會員單位年度工作述職評議會;市文聯十屆三次全會;文聯主席團會議;長沙市文聯“兩優一先”表彰會議;新文藝群體職稱評審專家座談等會議,人數150人;培訓費預算10.2萬元,擬開展市文聯主管各文藝家協會會員培訓,各協會分門類進行協會會員培訓,內容為文藝人才專業交流、理論培訓,政治理論培訓由市文聯牽頭,根據協會實際情況分批組織培訓,人數500人;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本單位政府采購預算總額30.14萬元,其中,貨物類采購預算9.3萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算20.84萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上設備0臺,其中,單位價值100萬元以上設備0臺。
(六)委托業務費情況:2026年本單位委托業務費預算總額104.34萬元,主要用于長沙畫院年度寫生委托,作品展覽委托業務;雜志辦刊委托;協會各門類培訓委托。
(七)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1564.12萬元,其中,基本支出1164.46萬元,項目支出399.66萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。?
第二部分? 2026年部門預算表
見附件表格《長沙市文學藝術界聯合會部門預算批復表》