時間:2022-02-09 09:39:16來源:長沙市社科聯
長沙市社會科學界聯合會(長沙社會科學院)
2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
1.職能職責
(1)負責社會科學類社會組織的管理;協調、服務與指導全市各區、縣(市)的哲學社會科學工作。
(2)組織、推動社會科學研究和學術研究活動,開展國內外學術交流,堅持理論聯系實際,為市委、市政府決策服務。
(3)組織、推動社會科學知識的宣傳、普及和咨詢服務,全面開展社會科學普及工作。
(4)負責社會科學優秀成果、社會科學優秀人才、社會科學優秀青年人才評獎的組織工作。
(5)加強社會科學隊伍建設,為我市吸納和培養高素質的社會科學研究人才服務。
(6)促進社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯系、社會科學界與自然科學界的協作。
(7)編制長沙市哲學社會科發展規劃和年度社會科學規劃課題指南并組織實施。
(8)完成市委、市人民政府以及上級主管部門交辦的其他工作。
2.機構設置
社科聯下設兩個處室,綜合秘書處(學會工作處)和科研組織處。2022年納入預算編制的人員數字:在職在編12人,中級政府雇員4人,臨聘人員4人,退休人員2人。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。
二、部門預算單位構成
1、長沙市社會科學界聯合會本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算936.97萬元,其中,一般公共預算撥款936.97萬元。收入較去年增加176.67萬元,上升23.24%。主要是人員新增,導致人員經費和公用經費增加,同時,新增了部分工作專項經費。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算936.97萬元,其中,科學技術支出936.97萬元。支出較去年增加176.67萬元,上升23.24%。主要是人員新增,導致人員經費和公用經費增加,同時,新增了部分工作專項經費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算936.97萬元,其中,科學技術支出936.97萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數460.6萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算476.37萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:科學技術支出476.37萬元,主要用于社科規劃研究費、新建社科研究基地補助、社科普及費、新建及優秀社科普及基地獎補資金、核心智庫建設經費、社科基礎建設經費。其中:社科規劃研究費182.37萬元,主要用于重大、重點、一般課題規劃立項結項、社科優秀人才和優秀成果評選等方面;新建社科研究基地補助20萬元,主要用于圍繞市委市政府重要戰略工作,改革發展中的重大理論和現實問題,推出基地研究成果;社科普及費150萬元,主要用于社科普及活動開展、社會科學知識的宣傳、社科聯委員會議及社科工作會議、《長沙社科》雜志編輯、印刷、社科類相關宣傳冊的編印、“長沙社科”公眾號的運行維護;新建及優秀社科普及基地獎補資金60萬元,主要用于科普示范基地建設及考評;核心智庫建設經費50萬元,主要用于智庫專家庫建設維護及相關課題研究、專家學習調研、成果轉化等方面;社科基礎建設經費支出14萬元,主要用于基層社科聯建設、社科聯網站維護、升級、日常運行及其他等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年長沙市社會科學界聯合會機關運行經費45.42萬元,比上年預算增加3.81萬元,上升9.16%。主要是機關新進在職人員及聘用人員公用經費增加。
(二)“三公”經費預算:2022年長沙市社會科學界聯合會“三公”經費預算數為24.1萬元,其中,公務接待費0.9萬元,公務用車購置及運行費23.2萬元(其中,公務用車購置費20萬元,公務用車運行費3.2萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加20萬元,主要是2022年需配置一臺機要通信用車,用于保障機關工作需要。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算13.67萬元(其中基本支出0萬元,項目支出13.67萬元),擬召開哲學社會科學課題項目評審會、科普基地評估會、社科優秀成果、優秀個人評定會、各類社科主題研討會、社科聯基層工作會議、社科聯委員全會等內容為會議,人數300人,內容為對社科研究課題的立項、結項評審、對科普基地的綜合評定、社科優秀成果的評選,學術交流等;培訓費預算5萬元(其中基本支出0萬元,項目支出5萬元),擬開展社會組織行業培訓、社科專業知識培訓、基層社科聯社科工作培訓、參加各類業務學習培訓,人數100人,內容為場租費、餐費、師資費、資料費、交通費、住宿費、培訓費等;擬舉辦社科普及周活動、社科普及宣傳系列活動、社科專家基層行活動等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算10萬元(其中基本支出0萬元,項目支出10萬元)。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額49.62萬元,其中:貨物類采購預算47.32萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算2.3萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門2022年度無重點項目支出,為常規性項目開支,詳見附件2022年項目支出績效目標表。本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為936.97萬元,其中,基本支出460.6萬元,項目支出476.37萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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???????????????????????????2022年2月9日